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政府信息公开

索引号: MB0X49488-202409-900906 主题分类: 三公经费公开
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2024-09-12 11:23
名 称: 云南滇中新区管理委员会2023年度“三公”经费决算情况说明
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云南滇中新区管理委员会2023年度“三公”经费决算情况说明

发布时间:2024-09-12 11:23 浏览次数:13
字号:[ ] 来源:云南滇中新区

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府、市政府工作安排,经云南滇中新区财政金融局汇总,云南滇中新区管理委员会审定,现将云南滇中新区管理委员2023年“三公”经费决算情况公开如下:

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出预算数为448.01万元,决算数为91.10万元,完成预算数的20.33%。其中:因公出国(境)费支出预算数为148万元,决算数为0.86万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.94%,完成预算数的0.58%;公务用车购置费支出预算数为78.00万元,决算数为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成预算数的0%;公务用车运行维护费支出预算数为96.01万元,决算数为87.36万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.89%,完成预算数的90.99%;公务接待费支出预算数为126万元,决算数为2.88万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.16%,完成年初预算的2.29%,具体是国内接待费支出决算2.88万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为448.01万元,支出决算数为91.10万元,完成预算数的20.33%。其中:因公出国(境)费支出预算数为148万元,决算数为0.86万元,完成预算数的0.58%;公务用车购置费支出预算数为78万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出预算数为96.01万元,决算数为87.36万元,完成年初预算的90.99%;公务接待费支出年初预算为126万元,决算为2.88万元,完成年初预算的2.29%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少135.32万元,减少59.77%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.86万元,增加的主要原因是:因工作需要,单位因公出国(境)人员跟随其他单位团队,上年无因公出国(境)支出;公务用车购置费支出决算减少170.73万元,减少100%,减少的主要原因是:2023年未购置公务用车;公务用车运行维护费支出决算增加32.58万元,增长59.47%,增加的主要原因是:2022年末新区综合管理部购置2辆公务用车及原空港经济区管委会的10辆公务用车纳入滇中统筹管理,较上年增加12辆公务用车,原空港大板桥派出所、小哨派出所的公务用车运维维护费在新区社管局列支,车辆编制不在社管局,所以运行维护费支出较上年有较大增加;公务接待费支出决算增加1.97万元,增长216.48%,增加的主要原因是:因工作需要,2023年较上年增加一定量的单位公务往来活动,所以公务接待费支出有所增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆(含原空港管委会10辆)。

3. 安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次261人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


附件:

1. 2023年云南滇中新区本级财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

2. 2023年云南滇中新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

3. “三公”经费口径说明


附件1:

2023年云南滇中新区本级财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

单位:万元

项目

上年决算数(含空港经济区)

本年决算数

较上年增减情况

增、减额

增、减幅度

合计:

226. 42

91. 10

-135.32

-59.77%

1、 因公出国(境)费

0. 00

0. 86

0. 86

-

2、 公务接待费

0. 91

2. 88

1. 97

216. 48%

3、 公务用车费

225. 51

87. 36

-138.15

-61.26%

其中:(1)公务用车购置

170. 73

0

-170.73

-100%

(2)公务用车运行维护费

54. 78

87. 36

32. 58

59. 47%


附件2

2023年云南滇中新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

单位:万元

项目

上年

决算数(含空港经济区)

本年决算数

较上年增减情况

增、减额

增、减幅度

合计:

226. 42

91. 10

-135.32

-59.77%

1、 因公出国(境)费

0. 00

0. 86

0. 86

-

2、 公务接待费

0. 91

2. 88

1. 97

216. 48%

3、 公务用车费

225. 51

87. 36

-138.15

-61.26%

其中:(1)公务用车购置

170. 73

0

-170.73

-100%

(2)公务用车运行维护费

54. 78

87. 36

32. 58

59. 47%


附件3

“三公”经费口径说明

一、 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、 因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、 公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、 “三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。