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索引号: MB0X49488-202409-901685 主题分类: 预决算公开
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2024-09-14 15:21
名 称: 昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年度部门决算
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昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年度部门决算

发布时间:2024-09-14 15:21 浏览次数:33
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监督索引号53019500302202301000

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年度部门决算


目录

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、 主要职能

(一)主要职能

落实云南省昆明空港经济区管委会、昆明综合保税区管委会和昆明长水国际机场建立的工作协调联席会议制度,执行工作协调联席会议议定的事项,充分发挥好协调沟通作用,推进地区平稳有序,实现共同发展。

(二)2023年度重点工作任务概述

1. 协调昆明长水国际机场地区日常综合管理;

2. 协调各执法单位在辖区内开展工作;

3. 协调昆明长水国际机场交通秩序管理工作;

4. 协调昆明长水国际机场周边市容环境卫生管理工作;

5. 承办昆明市政府、新区党工委、滇中新区管委会及新区城市建设管理局交办的其他工作。

2023年度重点工作任务介绍。

二、 单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构,我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明长水国际机场地区综合管理办公室作为二(三/四)级预算单位纳入昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

昆明长水国际机场地区综合管理办公室无政府性基金收入和支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年度收入合计65.51万元。其中:财政拨款收入65.51万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少855.97万元,下降92.89%。其中:财政拨款收入减少855.97万元,下降92.89%;上级补助收入增加0.00万元,增长0%;事业收入增加0.00万元,增长0%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0%;其他收入增0.00万元,增长0%。主要原因为:因单位机构调整,2023年无相关项目支出。

二、 支出决算情况说明

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年度支出合计65.51万元。其中:基本支出65.51万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少855.97万元,下降92.89%。其中:基本支出减少43.97万元,下降40.16%;项目支出减少812.00万元,下降100.00%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0%;经营支出增加0.00万元,下降0%;对附属单位补助支出增加0.00万元,下降0%。主要原因是人员工资变动及单位机构调整。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明长水国际机场地区综合管理办公室单位机构正常运转的日常支出65.51万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.95万元,占基本支出的96.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.57万元,占基本支出的3.92%。

图片2

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明长水国际机场地区综合管理办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出65.51万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少855.97万元,下降92.89%,主要原因为单位机构调整,人员工资变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出6.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。

9. 卫生健康(类)支出3.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于行政事业单位医疗,其中3.56万元缴纳单位人员社保费用。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出49.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于:民用航空运输:行政运行49.05万元;

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出5.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于住房改革支出,缴纳住房公积金5.96万元。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加万元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0%。主要用于:2023年无此项预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于:2023年无此项预算支出。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于:2023年无此项预算支出。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:2023年无此项预算支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于:2023年无此项预算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明长水国际机场地区综合管理办公室2023年机关运行经费支出2.57万元,比上年减少2.00万元,下降43.81%,部门机关经费主要用于:

科目编码

科目名称

金额

30201

办公费

0. 1万元

30228

工会经费

0. 47万元

30239

其他交通费用

2万元

合计

2. 57万元

二、 国有资产占用情况

截至2023年末,昆明长水国际机场地区综合管理办公室资产总额2.34万元,其中,流动资产0.32万元,固定资产2.03万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6.44万元,其中固定资产增减少6.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、 单位绩效自评情况

因单位机构改革,2023年未开展工作绩效自评。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53019500302202301111

附件:昆明长水国际机场地区综合管理办公室