云南滇中新区 www.dzxq.gov.cn

政府信息公开

索引号: MB0X49488-202409-901790 主题分类: 预决算公开
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2024-09-14 16:41
名 称: 云南滇中新区党群工作部2023年度部门决算
文号: 关键字: 支出,工作,新区,预算

云南滇中新区党群工作部2023年度部门决算

发布时间:2024-09-14 16:41 浏览次数:61
字号:[ ] 来源:云南滇中新区

监督索引号53019500300201000


目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责新区机关、所属单位、街道党的建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作,负责“两新”组织建设工作。按干部管理权限,承担干部人事、队伍建设和离退休干部管理工作。负责新区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、统筹协调。组织、指导意识形态工作以及理论学习、理论研究和理论宣传工作。负责推进精神文明建设工作。负责宣传和网络舆情动态监控、处置工作。负责统一战线、工商联等工作。负责行政管理体制改革工作、机构编制工作。承办新区巡察办、廉责办日常工作。负责新区机关纪检监察工作。指导新区工会、共青团、妇联等群团组织工作。联系人大、政协工作等。

(二)2023年度重点工作任务概述

一是运行机制逐渐理顺。直管区实现“新区—街道”两级管理,新区管委会“2部10局3中心”逐步完成相应县区级职能承接;大板桥、长水和小哨街道正式成立运行,街道领导班子选优配强、干部队伍力量补齐充实;6家挂牌单位逐步履职、实行驻点办公。

二是基层党建工作逐步健全。结合机构改革调整充实健全党的建设、意识形态、统一战线、党风廉政工作领导小组,调整设置14个机关党支部,成立新区、街道两新组织党组织,完成团工委、妇联、工会等群团组织建设。扎实抓好“书记领办”项目,完成26个居民小组综合活动场所建设,彻底填补新区部分居民小组综合活动场所的“空白点”。开展“两个覆盖”攻坚行动,深入开展两新组织摸排,新成立23家两新党组织,覆盖企业29个。推进党支部“扩先、提中、治软”工作,分类定级党组织208个。推行“党建+项目”工作模式,创新开展“支部建在项目部、党旗插在工地上”,保障重大项目顺利推进。持续实施村集体经济强村工程。通过党组织领办20个“村改居”社区全覆盖建立合作社,争取2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目4个,资金280万,2023滇中新区村级集体经济收入同比增长31.5%。

三是主题教育工作稳步推进。制定印发“1实施意见+1组织机构+3工作方案”,制定流程图、任务清单、作战图。新区党工委领导班子成员和县处级领导干部全覆盖开展读书班集中学习2次,党工委理论学习中心组3次。领导干部确定调研选题55个,开展走访150余次,制定调研成果转化运用清单50余条,领导干部建立“为民办事清单”56项。

四是干部作风积极转变。深入开展“焕发新气象 展现新作为”思想解放大讨论活动和“大调研、解难题、抓落实”、争当“实干家”、整治“太平官”工作,推动问题大起底、基层大调研、工作大落实、作风大转变。聚焦中心工作,深入项目一线、工作一线考察识别干部。着力抓好教学平台建设,震安科技省级干部教育培训现场教学点建成投入使用,截至目前,已承接400余人次调研考察、现场教学。

五是人才工作取得实效。加快实施人才强区战略,编制印发《云南滇中新区直管区人才发展规划(2023-2025 年)》。持续推进“人才飞地”建设,与祥云经开区达成战略合作。加强人才引进,协助直管区重点企业引进高端人才7人,其他急需紧缺人才约80人,一线产业人才300余人。完成1个专家基层科研工作站省级考核和1个专家基层科研工作站建站备案。积极组织新区技能人才参加全国第二届职业技能大赛云南省选拔赛,取得12金9银3铜12优胜优异成绩。

六是宣传阵地建设不断强化。系统规范开展学习,制定印发《滇中新区各直管党(工)委理论学习中心组2023年学习安排意见》。对现有的“一网一报一杂志二微”宣传平台进行整合,加强同中央、省、市媒体合作力度,滇中新区门户网站发布信息1700条,《滇中新区报》出版46期,在“云南滇中新区”等新媒体发布信息4464条。加强同中央、省、市媒体合作力度,新华网等央级主要媒体刊发新区信息28条,云南日报等省级主要媒体刊发新区信息141条,昆明日报等市级主要媒体刊发新区信息366条。

七是统一战线更加巩固。完善基础工作,摸排辖区内无党派人士、民主党派人士、党外知识分子、新社会阶层等人员情况。畅通政企沟通渠道,积极配合市委统战部、工商联搭建招商引资桥梁,承办昆明市“春融同心·民企滇中行”活动,邀请50余家企业走进新区;持续推进“五进”宗教活动场所等活动,不断加强宗教场所的监督管理,持续维护宗教良好局面。

八是群团工作有序开展。严选活用,不断夯实团工委工作力量,稳步推进新区妇女联合会筹建工作,完成云南滇中新区妇女联合会和新区团工委成立工作,新区总工会换届工作。

九是党风廉政建设向纵深推进。不断完善工作体制机制,修订党工委落实党风廉政建设责任制主体责任清单,建立健全符合新区实际的党风廉政建设“4+N”责任体系,深入开展廉政风险防控排查、梳理工作并形成廉政风险防控手册。强化日常监督,不定期开展纪律作风检查,组织完成新区23个部门(单位)落实党风廉政建设责任制工作检查考核。制定印发党工委2023年巡察工作要点,督促4家直管国企将巡察整改情况向党内、社会公开整改情况。完成巡视反馈集中整改阶段各项工作,就巡视整改情况党内公开和向社会通报。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。(2022年底,新区体制机制改革后,云南滇中新区党群工作部为云南滇中新区管理委员会内设机构,根据机构设置有关规定,内设机构不再内设机构,故我部门内设机构数为0,无所属单位)

(二)决算单位构成

纳入云南滇中新区党群工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:

云南滇中新区党群工作部。

纳入云南滇中新区党群工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区党群工作部2023年末实有人员编制11人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。(新区机关2023年末实有人员编制100人,其中,行政编制67人,事业编制33人,相关人员经费统一从云南滇中新区党群工作部列支)

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

云南滇中新区党群工作部2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;云南滇中新区党群工作部2023年度没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区党群工作部2023年度收入合计4008.20万元。其中:财政拨款收入4008.20万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0%;经营收入0.00万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0%;其他收入0.00万元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加792.70万元,增长24.65%。其中:财政拨款收入增加792.70万元,增长24.65%;上级补助收入增加0.00万元,增长0%;事业收入增加0.00万元,增长0%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0降%;其他收入增加0.00万元,增长0%。主要原因是:一是新区机关行政事业人员工资、绩效、社保、公积金等人员经费统一从党群工作部预算,2023年新区机关行政事业人员总量有所增加,工资、住房公积金、基本养老保险缴费等相关费用有所增加。二是新区体制机制改革后,根据工作安排,原空港经济区党群工作部相关工作经费预算纳入新区党群工作部,基层组织工作方面费用有所增加。三是为进一步提升新区影响力,不断提高宣传质效,新区党群工作部对与媒体的宣传服务内容进行了优化整合,宣传费用较上年有所减少。四是因机构改革原因干部外出培训减少,同时,对部门组织开展的市内相关培训进行整合,干部教育相关工作经费有所减少。五是年末结转和结余资金较上年有所增加。总体而言,与上年相比,收入合计增加792.70万元,增长24.65%。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区党群工作部2023年度支出合计3868.55万元。其中:基本支出2602.26万元,占总支出的67.27%;项目支出1266.29万元,占总支出的32.73%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加782.39万元,增长25.35%。其中:基本支出增加369.65万元,增长16.56%;项目支出增加412.74万元,增长48.36%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0%;经营支出增加0.00万元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0%。主要原因是:一是新区机关行政事业人员工资、绩效、社保、公积金等人员经费统一从党群工作部列支,2023年新区机关行政事业人员总量有所增加,工资、住房公积金、基本养老保险缴费等相关费用有所增加。二是新区体制机制改革后,根据工作安排,原空港经济区党群工作部相关工作经费预算纳入新区党群工作部,相关项目经费从党群工作部列支,基层组织工作方面费用有所增加。三是为进一步提升新区影响力,不断提高宣传质效,新区党群工作部对与媒体的宣传服务内容进行了优化整合,宣传费用较上年有所减少。四是因机构改革原因干部外出培训减少,同时对部门组织开展的市内相关培训进行整合,干部教育相关工作经费有所减少。总体而言,与上年相比,支出合计增加782.39万元,增长25.35%。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区党群工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2602.26万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2503.63万元,占基本支出的96.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.63万元,占基本支出的3.79%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障云南滇中新区党群工作部完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1266.29万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。基层组织建设工作经费60.14万元,干部、人事工作经费70.71万元,宣传工作经费469.64万元,机关党建(纪检)工作经费29.45万元,法律顾问服务经费7.5万元,廉责办、巡察办工作经费0.37万元,绩效评价业务专项经费1.00万元,共青团工作经费0.02万元,(原)“两新”党委工作经费0.59万元,组织系统运动会经费26.11万元,(原)基层组织工作经费563.46万元,(原)党群活动中心运营经费12.18万元,统战工作经费25.14万元。与上年对比项目支出增加412.74万元,增长48.36%,主要原因是:一是新区体制机制改革后,根据工作安排,原空港经济区党群工作部相关工作经费预算纳入新区党群工作部,相关项目经费从党群工作部列支,基层组织工作方面费用有所增加。二是为进一步提升新区影响力,不断提高宣传质效,新区党群工作部对与媒体的宣传服务内容进行了优化整合,宣传费用较上年有所减少。三是因机构改革原因干部外出培训减少,同时对部门组织开展的市内相关培训进行整合,干部教育相关工作经费有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区党群工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出3868.55万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加782.39万元,增长25.35%,主要原因是:一是新区机关行政事业人员工资、绩效、社保、公积金等人员经费统一从党群工作部列支,2023年新区机关行政事业人员总量有所增加,工资、住房公积金、基本养老保险缴费等相关费用有所增加。二是新区体制机制改革后,根据工作安排,原空港经济区党群工作部相关工作经费预算纳入新区党群工作部,相关项目经费从党群工作部列支,基层组织工作方面费用支出有所增加。三是为进一步提升新区影响力,不断提高宣传质效,新区党群工作部对与媒体的宣传服务内容进行了优化整合,宣传费用支出较上年有所减少。四是因机构改革原因干部外出培训减少,同时对部门组织开展的市内相关培训进行整合,干部教育相关工作经费支出有所减少。总体而言,费用支出与上年相比,合计增加782.39万元,增长25.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3072.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于:

(1)2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行1794.62万元,主要用于新区机关行政事业人员工资、绩效、奖金、公务交通补贴、工会经费、退休干部公用经费等支出;

(2)2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务38.31万元,主要用于新区廉责办、巡察办、新区机关党建(纪检)工作日常工作开展,部门聘请法律顾问等相关费用支出;

(3)2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务0.02万元,主要用于群团工作开展相关费用支出;

(4)2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行12.21万元,主要用于组织工作办公费、差旅费、培训费等支出。

(5)2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务720.41万元,主要用于组织、干部、人事工作等项目支出。

(6)2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出12.18万元,主要用于划拨空港经济区2022年党群服务中心水电费和新时代文明实践服务群众项目尾款。

 (7) 2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务492.31万元,主要用于新区形象宣传服务工作支出。                

(8)2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务2.47万元,主要用于新区统战工作支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出556.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于:

(1)2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行391.79万元,主要用于新区机关行政事业人员基本工资、津贴补贴、绩效奖励等支出;

(2)2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -行政单位离退休21.21万元,主要用于新区机关退休人员退休费用支出;

(3)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费143.48万元,主要用于新区机关行政事业基本养老保险缴费。

9.卫生健康(类)支出136.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于:

(1)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗108.64万元,主要用于新区机关行政事业人员职工基本医疗保险缴费;

(2)2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.56万元,主要用于新区机关公务员医疗补助缴费;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出103.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金103.34万元,新区机关行政事业人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元,决算为0.26万元,完成年初预算的7.65%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为3.40万元,决算为0.26万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的7.65%,具体是国内接待费支出决算0.26万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区党群工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.40万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的7.65%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为3.40万元,决算为0.26万元,完成年初预算的7.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元,增长—%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.26万元,增长—%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是,根据工作实际,2022年度无公务用餐接待,2023年接待1批次,故公务接待费支出决算增加0.26万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外单位到新区开展相关业务工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区党群工作部2023年机关运行经费支出98.63万元,比上年增加12.24万元,增长14.17%,主要原因是2023年新区机关行政人员总量有所增加,故该费用较上年有所增长。单位机关运行经费主要用于部门办公费、印刷费、会议费、差旅费、公务接待等公用经费支出及新区机关行政人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,云南滇中新区党群工作部资产总额659.75万元,其中,流动资产637.99万元,固定资产6.87万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产14.89万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加102.13万元,其中固定资产减少1.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据工作安排,新区机关行政事业人员的工资、奖金、社保、住房公积金等相关人员经费统一从党群工作部列支。新区机关2023年末实有人员编制100人,其中,行政编制67人,事业编制33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


附件:1.云南滇中新区党群工作部公开表

          2.国有资产使用情况表

          3.项目支出绩效自评表


监督索引号53019500300201111