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政府信息公开

索引号: MB0X49488-202509-102333 主题分类: 三公经费公开
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2025-09-28 11:33
名 称: 云南滇中新区管理委员会2024年度“三公”经费决算情况说明
文号: 关键字: 决算,预算,公务,三公,经费,公开,说明

云南滇中新区管理委员会2024年度“三公”经费决算情况说明

发布时间:2025-09-28 11:33
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根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府、市政府工作安排,经云南滇中新区财政金融局汇总,云南滇中新区管理委员会审定,现将云南滇中新区管理委员2024年“三公”经费决算情况公开如下:

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出预算数为349.30万元,决算数为138.1万元,完成预算数的39.54%。其中:因公出国(境)费支出预算数为148万元,决算数为50.50万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.57%,完成预算数的34.12%;公务用车购置费支出预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成预算数的0%;公务用车运行维护费支出预算数为77.00万元,决算数为86.20万元(其中:大板桥派出所支出23.47万元,因该所车辆编制不在新区,该笔支出预算数不在年初预算数中反映。),占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.42%,完成预算数的81.47%;公务接待费支出预算数为124.3万元,决算数为1.4万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.01%,完成年初预算的1.13%,具体是国内接待费支出决算1.4万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为349.30万元,支出决算数为138.1万元,完成预算数的39.54%。其中:因公出国(境)费支出预算数为148万元,决算数为50.50万元,完成预算数的34.12%;公务用车购置费支出预算数为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出预算数为77.00万元,决算数为86.20万元(其中:大板桥派出所支出23.47万元,因该所车辆编制不在新区,该笔支出预算数不在年初预算数中反映。),完成年初预算的81.47%;公务接待费支出年初预算为124.3万元,决算为1.4万元,完成年初预算的1.01%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47.00万元,增加51.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增加49.46万元,增加的主要原因是:因工作需要,云南滇中新区本年度共组织两次因公出国(境)团队出访,开展经贸往来、招商招展任务,所以支出较上年有较大的增加;公务用车运行维护费支出决算减少1.16万元,减少1.33%,减少的主要原因是:新区各单位严格落实厉行节约原则,规范公务用车派车审批流程,使公务用车运行维护费较上年有所下降;公务接待费支出决算减少1.48万元,减少51.39%,减少的主要原因是:新区各单位严格落实厉行节约原则,规范公务接待审批流程,使公务接待费较上年有所下降。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国(境)团组2个,累计12人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3.安排国内公务接待 9批次(其中:外事接待0批次),接待人次117人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

附件:

1.2024年云南滇中新区本级财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

2.2024年云南滇中新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

3.“三公”经费口径说明


附件1:


2024年云南滇中新区本级财政拨款“三公”经费决算数对比情况表


单位:万元

项目

上年决算数

本年决算数

较上年增减情况

增、减额

增、减幅度

合计:

91. 10

138. 1

47. 00

51. 59%

1、因公出国(境)费

0. 86

50. 50

49. 64

5772. 09%

2、公务接待费

2. 88

1. 4

-1.48

-51.39%

3、公务用车费

87. 36

86. 20

-1.16

-1.33%

其中:(1)公务用车购置

0

0

0

0

(2)公务用车运行维护费

87. 36

86. 20

-1.16

-1.33%


附件2


2024年云南滇中新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表


单位:万元

项目

上年决算数

本年决算数

较上年增减情况

增、减额

增、减幅度

合计:

91. 10

91. 10

47. 00

51. 59%

1、因公出国(境)费

0. 86

0. 86

49. 64

5772. 09%

2、公务接待费

2. 88

2. 88

-1.48

-51.39%

3、公务用车费

87. 36

87. 36

-1.16

-1.33%

其中:(1)公务用车购置

0

0

0

0

(2)公务用车运行维护费

87. 36

87. 36

-1.16

-1.33%


附件3


“三公”经费口径说明


一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。