昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年“三公”经费决算公开情况说明
根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和云南滇中新区管理委员会工作安排,经昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处汇总,云南滇中新区管理委员会审定,现将昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年“三公”经费决算情况公开如下:
一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为88260.00元,决算为39875.79元,完成年初预算的45.18%;支出决算较上年减少9857.45元,下降19.82%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为88260.00元,决算为39875.79元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的45.18%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少9857.45元,下降19.82%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88260.00元,支出决算为39875.79元,完成年初预算的45.18%,支出决算较上年减少9857.45元,下降19.82%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为88260.00元,决算为39875.79元,完成年初预算的45.18%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,据实支付公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少9857.45元,下降19.82%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,据实支付公务用车运行维护费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。因为本单位有三辆从新区公务用车管理小组调配公务用车,具有使用权,所以相应的保险,车船税以及维修维护费在本单位支付。
3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。无(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
三、 需要说明的事项
昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处不存在需要说明的事项。
附件:
1. 2024年昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
2. 2024年昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
3. “三公”经费口径说明
附件1:
2024年昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
单位:元 | ||||
| 项 目 | 上年 决算数 | 本年 决算数 | 较上年增减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合 计 | 49733. 24 | 39875. 79 | -9857.45 | -19.82% |
1、 因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0. 00% |
2、 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0. 00% |
3、 公务用车费 | 0 | 0 | 0 | 0. 00% |
其中:(1)公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0. 00% |
(2)公务用车运行维护费 | 49733. 24 | 39875. 79 | -9857.45 | -19.82% |
附件2
2024年昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
单位:元 | ||||
| 项 目 | 上年 决算数 | 本年 决算数 | 较上年增减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合 计 | 49733. 24 | 39875. 79 | -9857.45 | -19.82% |
1、 因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0. 00% |
2、 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0. 00% |
3、 公务用车费 | 0 | 0 | 0 | 0. 00% |
其中:(1)公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0. 00% |
(2)公务用车运行维护费 | 49733. 24 | 39875. 79 | -9857.45 | -19.82% |
附件3
“三公”经费口径说明
一、 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接侍费。
因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务接侍费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
二、 “三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。


