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政府信息公开

索引号: MB0X49488-202509-102358 主题分类: 预决算公开
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2025-09-29 11:08
名 称: 昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处 2024年度部门决算
文号: 关键字: 支出,预算,元,财政拨款,决算

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处 2024年度部门决算

发布时间:2025-09-29 11:08
字号:[ ]

监督索引号53019500302401000

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处

2024年度部门决算


目录


第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职责

(一)主要职能

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作,动员社会力量参与社区治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、 国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用, 推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济 发展水平,增加居民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关 经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综 合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、 统计管理等工作。

6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二)2024年度重点工作任务概述

1. 党政综合办公室

承担机关日常运转工作,负责综合协调、文秘、信息、会务、 保密、档案、政务公开等日常事务职责,以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2. 基层党建办公室

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工 作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设,以及工会、共青团、妇联、 党校、人大日常事务及政协联络、社区和社区专职工作者管理考 核等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3. 经济发展办公室

组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、统筹业 态调整、服务业发展、商务流通、乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、 企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、食品安全、社区财务及“三资”管理审计、统计调查分析等工作。协助做好 城市建设开发、市容市貌管理等工作。

4. 社会事务办公室(退役军人服务站)

负责教体文化、广播电视、科普、卫生健康、社会保障、民政事务、退役军人、科技人才相关服务等工作,承担文体相关设施的建设管理。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责劳动就业纠纷调解、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

5. 平安法治办公室

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服 务等日常事务。指导协调基层矛盾纠纷调解处理和社区矫正工作,预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

6. 党群服务中心(新时代文明实践所)

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民 政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道、 社区政务服务体系,做好互联网+政务服务的技术保障工作和全 省政务服务平台应用推广,指导社区便民服务站建设。管理协调 便民服务平台。

7. 综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)

承担街道综合行政执法工作,依法行使相关行政处罚及与行 政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权。健全和落实执法配 合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍,并组织开展重大灾 害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救、安全生产等应 急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8. 城乡建设服务中心

负责协助做好辖区内城市建设管理,承担市容市貌整治维护 提升、环境卫生、园林绿化、公共设施、人居环境改善、防震减 灾、网格化管理、物业管理等工作。负责农村土地承包管理、农 业、林业、水务(滇池管理)等工作。承担开发建设项目的征地拆迁安置、城市更新改造、重点项目推进等方面的工作。协助做好交通基础设施建设及管理。

二、 部门基本情况

(一)机构设置情况

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处共设置8个内设机构,包括:1.党政综合办公室2.基层党建办公室3.经济发展办公室4.社会事务办公室(退役军人服务站)5.平安法治办公室6.党群服务中心(新时代文明实践所)7.综合行政执法队(政府专职消防队、消防工作站)8.城乡建设服务中心。

(二)决算单位构成情况

纳入昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的:公务员22人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员38人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年度收入合计35141759.24元。其中:财政拨款收入35141759.24元,占总收入的89.80%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3582939.00元,占总收入的10.20%。

与上年相比,收入合计增加23469706.68元,增长201.08%。其中:财政拨款收入增加23432465.68元,增长288.35%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.0%;其他收入增加37241.00元,增长1.05%。主要原因是2024年基本支出保障全年经费,项目支出增加护林员经费,森林防火市级配套补助资金,2024年省级森林防火工作经费,城管辅助人员经费,社区干部岗位补贴经费,城管辅助人员经费,耕地占补平衡专项整治行动工作经费,耕地流出整改工作经费,非经营性自建房安全整治工作经费,城管辅助项目经费。

二、 支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年度支出合计34455072.14元。其中:基本支出23816309.19元,占总支出的69.12%;项目支出10638762.95元,占总支出的30.88%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加25983038.57元,增长306.69%。其中:基本支出增加19121374.33元,增长407.28%;项目支出增加6861664.24元,增长181.66%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2024年基本支出保障全年经费,项目支出增加护林员经费,森林防火市级配套补助资金,2024年省级森林防火工作经费,城管辅助人员经费,社区干部岗位补贴经费,城管辅助人员经费,耕地占补平衡专项整治行动工作经费,耕地流出整改工作经费,非经营性自建房安全整治工作经费,城管辅助项目经费。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23816309.19元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13264028.70元,占基本支出的55.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10552280.49元,占基本支出的44.31%。主要原因是2024年基本支出保障全年经费,2023年由于机构新增所以保障半年经费。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10638762.95元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务4807036.80元;

2. 信访事务信访业务247500.00元;

3. 公共安全支出其他公共安全支出200000.00元;

4. 卫生健康支出一般行政管理事务4320.00元;

5. 节能环保支出一般行政管理事务200000.00元;

6. 城乡社区支出3627864.92元,其中城管执法3587864.92元,其他城乡社区管理事务支出40000.00元;

7. 自然资源海洋气象等支出自然资源利用与保护500000.00元;

8. 住房保障支出农村危房改造681241.23元;

9. 灾害防治及应急管理支出370800.00元,其中安全监管367200.00元,应急救援3600.00元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出31558820.24元,占本年支出合计的91.59%。与上年相比增加23432465.68元,增长288.35%,完成年初预算的102.47%。主要原因是根据官办通〔2023〕9号中共官渡区委办公室官渡区人民政府关于印发《昆明市官渡区小哨街道职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件要求,本单位为2023年5月30日挂牌新增单位,2024年按照整个年度正常支出各项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出20820531.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.97%,完成年初预算的81.03%。主要用于:

(1)2010301行政运行支出9199003.43元,主要用于保障人员经费及日常公用经费。

(2)2010302一般行政管理事务支出11621527.59元,主要用于保障机构运转业务费用。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4. 公共安全(类)支出200000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的100.00%。主要用于街道六个社区的基层调解工作经费;造成预决算差异的主要原因是年中上级划拨经费,该项目并非是本单位年初预算资金。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出1709204.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的73.25%。主要用于:

(1)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出905523.20元,主要用于机构职工基本养老保险缴费。

(2)2080506职业年金缴费452761.60元,主要用于机构职工职业年金缴费。

(3)2080501行政单位离退休246310.00元,主要用于行政离退休人员费用,包含福利费、公用经费等。

(4)2080502事业单位离退休58390.00元,主要用于事业离退休人员费用,包含福利费、公用经费等。

(5)2080801死亡抚恤22822.80元,主要用于单位离退休人员死亡抚恤费用。

(6)2081101行政运行23397.07元,主要用于缴纳小哨街道2024年残疾人就业保障金。

9. 卫生健康(类)支出821545.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,完成年初预算的72.22%。主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用和职工单位部分公务员医疗费用。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出4128771.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于社区网格案件处置经费,小哨街道12名劳务派遣人员工资、社保服务费,支付小哨街道综合执法队劳务派遣人员考核绩效费用,付小哨街道应急服务与综合执法队临时租用车辆费用,支付渝昆高铁白汉场段保护性施工项目费,支付综合行政执法队执法人员服装费用,支付小哨街道违法违规建(构)筑物第三方拆除施工服务招标控制价编制费用,支付小哨街道违法违规建(构)筑物第三方测绘服务和拆除施工服务费以及公证服务费。造成预决算差异的主要原因是社区网格案件处置经费,城管项目辅助经费,拆临拆违工作经费年中上级划拨。

12. 农林水(类)支出1421940.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的100.00%。主要用于付小哨街道办事处护林员防火期绩效和防范护林员工资。造成预决算差异的主要原因是新区年中划拨经费。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出500000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的100.00%。主要用于耕地占补平衡专项整治行动工作经费。造成预决算差异的主要原因是新区年中划拨经费。

19. 住房保障(类)支出1586027.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的128.16%。主要用于缴纳职工单位部分住房公积金和农村危房改造。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出370800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的94.21%。主要用于支付小哨街道社区安监员(12人)补贴和地质灾害监测员补助经费;造成预决算差异的主要原因是补贴发放时间之后,涉及到跨越发放。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为88260.00元,决算为39875.79元,完成年初预算的45.18%;支出决算较上年减少9857.45元,下降19.82%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为88260.00元,决算为39875.79元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的45.18%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少9857.45元,下降19.82%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88260.00元,支出决算为39875.79元,完成年初预算的45.18%,支出决算较上年减少9857.45元,下降19.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为88260.00元,决算为39875.79元,完成年初预算的45.18%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,据实支付公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少9857.45元,下降19.82%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,据实支付公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。因为本单位有三辆从新区公务用车管理小组调配公务用车,具有使用权,所以相应的保险,车船税以及维修维护费在本单位支付。

3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。无(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

(三)需要说明的事项

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年机关运行经费支出10552280.49元,比上年增加8831826.26元,增长513.34%,主要原因根据官办通〔2023〕9号中共官渡区委办公室官渡区人民政府关于印发《昆明市官渡区小哨街道职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件要求,本单位为新增单位。2024年则保障全年支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处资产总额5064892.86元,其中,流动资产4093081.99元,固定资产964966.40元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产6844.47元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3241464.42元,其中固定资产增加964966.40元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5064892. 86

4093081. 99

964966. 40

0

0

0

964966. 40

0

0

6844. 47

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他 资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。


三、 政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额3349811.90元,其中:政府采购货物支出29898.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3319913.90元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12——附表14)。

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表(附表12)。

(二)部门整体支出绩效自评表(附表13)。

(三)项目支出绩效自评表(附表14)。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件: 昆明市官渡区人民政府小哨街道办事处2024年部门决算公开

监督索引号53019500302401111