昆明空港经济区消防救援大队2024年度部门决算
监督索引号53019500302202501000
昆明空港经济区消防救援大队2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 单位基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
1. 火灾扑救,及时有效扑灭各类火灾,保护人民生命财产安全,努力减少火灾损失。
2. 抢险救援,积极抢救被困和遇险人员,保护和疏散物资,控制灾情发展,尽快消除险情,努力减少灾害损失。
3. 消防安全检查,督促整改火灾隐患,预防火灾发生,开展消防安全知识宣传培训,增强人民群众逃生自救能力。
二、 单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置1个内设机构,包括文博路消防救援站。所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,是昆明空港经济区消防救援大队。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆15辆,超编0辆。2018年大队由部队编制转为行政编后,上级尚未下达车辆编制数。目前,大队实有车辆15辆,其中消防战斗车辆11辆,战勤保障车4辆。
三、 重点工作概述
1. 抓举旗定向,充分发挥党支部核心领导作用。进一步加强党员思想政治教育、强化党员意识,激发党员的政治热情,增强党员的宗旨意识,联合滇中新区直管区各部门及企事业单位50多个优秀基层党支部、百余名共产党员联合开展联学共建主题党日活动10余次。
2. 抓战力提升,严格淬炼队伍作战攻坚能力。持续提升队伍专业化能力。加强建筑灭火救援技术,绳索、水域救援技术,地震、防洪抗汛处置训练。进入主汛期,结合新区实际做好老巴山片区、机场航站楼、秧田冲油库等重点区域应急准备;对防汛应急物资储备情况和可投入装备情况进行检查梳理,确保如遇警情,切实“拉得出,打得赢”。枕戈待旦,以高度的责任感和使命感承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。
3. 抓责任落实,全力开展火灾隐患排查治理。重新梳理滇中新区消防安全责任体系,在机构改革和进一步规范执法规范性前提下,以上级全员参与火灾防控、除患攻坚、治本攻坚等行动为载体,梳理防火工作思路,明确责任主体;以云南省消防安全治本攻坚三年行动方案和明确新区消防安全委员会成员单位工作职责要求,从源头明确行业部门监管责任,采取政府引领牵头、行业集中排查、单位自查自改、消防监督检查等方法深入推进火灾隐患排查整治,贯彻落实打通“生命通道”、高层建筑、电动自行车全链条管理、仓储物流专项整治、旅馆业排查整治等专项工作治理要求。
4. 抓宣传教育,做好宣传阵地打造。用好传统方式,守好固有阵地,在开展日常工作的基础上,大队积极探索、创新宣传形式。一是依托属地优势,扩大消防宣传范围,消除空白点在机场航站楼开辟空间打造消防宣传阵地,联合航空公司打造“全国首班”正式投入运营的消防主题航班,坚持把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力,将消防安全知识传递至广大旅客群体。着重把握新区统筹建设的17个“口袋公园”,将其中1个公园作为消防安全宣传阵地打造,其余公园增设消防安全知识,目前已成为新区标志性消防宣传区域。面向新区内高校,开展以“Peter陈”消防漫画为主题的展出,通过“布展+讲解+互动”的形式,生动描绘消防在身边的生活画面,与师生围绕消防工作“身边人”“身边事”展开多元化互动,增强参与感和互动性。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表;本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明空港经济区消防救援大队2024年度收入合计21505420.00元。其中:财政拨款收入21505420.00元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少26,867,572.50元,下降55.54%。其中:财政拨款收入减少26,867,572.50元,下降55.54%;上级补助收入无增减变化;事业收入无增减变化;经营收入无增减变化;附属单位上缴收入无增减变化;其他收入无增减变化。主要原因是2024年度未批复消防车辆装备器材购置项目预算资金,社区小型消防站保障预算资金,消防救援车辆运行及专用燃料预算资金,火灾隐患排查整治工作经费,政府专职消防队员意外险、被装购置和职业健康体检经费等专项业务预算,仅安排了基本运行经费。
二、 支出决算情况说明
昆明空港经济区消防救援大队2024年度支出合计21505420.00元。其中:基本支出21505420.00元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少26,867,572.50元,下降55.54%。其中:基本支出减少26,867,572.50元,下降55.54%;项目支出无增减变化;上缴上级支出无增减变化;经营支出无增减变化;对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是2024年度未批复消防车辆装备器材购置项目预算资金,社区小型消防站保障预算资金,消防救援车辆运行及专用燃料预算资金,火灾隐患排查整治工作经费,政府专职消防队员意外险、被装购置和职业健康体检经费等专项业务预算,仅安排了基本运行经费。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障昆明空港经济区消防救援大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21505420.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元,占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21505420.00元,占基本支出的100.00%。
(二)项目支出情况
本单位无项目支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明空港经济区消防救援大队2024年度一般公共预算财政拨款支出21505420.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少元26,867,572.50,下降55.54%,完成年初预算的105.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9. 卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出21505420.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的105.68%。主要用于政府专职队员、在编人员及政府专职消防队员伙食、改革性补贴、奖励性补贴及配套经费等保障工作和在编人员及政府专职队员日常运行及办公业务等支出;造成预决算差异的主要原因是政府专职消防队员保障经费按照新区新核定标准进行增加保障预算经费。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算无增减变化,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。
因公出国(境)费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变化,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变化,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算无增减变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算无增减变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算无增减变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算无增减变化,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变化,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。
3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明空港经济区消防救援大队2024年机关运行经费支出21505420.00元,比上年减少26,867,572.50元,下降55.54%,主要原因是2024年度未批复消防车辆装备器材购置项目预算资金,社区小型消防站保障预算资金,消防救援车辆运行及专用燃料预算资金,火灾隐患排查整治工作经费,政府专职消防队员意外险、被装购置和职业健康体检经费等专项业务预算,仅安排了基本运行经费。部门机关运行经费主要用于政府专职队员保障、办公业务用房租赁费、日常办公消耗等。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,昆明空港经济区消防救援大队资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无增减变化,其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。我大队因2018年机构改革,由部队编制转为地方编制后,我大队机构编制暂未下达,暂由上级部门统一进行公示,故无数据。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019500302202501111


