云南滇中新区城市建设管理局2024年度部门决算
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云南滇中新区城市建设管理局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等方面的方针政策和法律法规,并根据实际研究制定新区相关政策、规范性文件、实施办法并组织实施。
2. 负责编制住房和城乡建设、综合交通运输、人民防空、城市管理、园林绿化等中长期规划、年度建设计划,并组织实施和监督检查。
3. 负责住房和城乡建设行业管理工作,指导各类建设活动;拟定建设工程质量安全监管政策并监督实施;负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备案等工作;负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查等工作。
4. 负责综合交通运输行业管理工作;负责推进综合交通运输体系建设,组织编制综合交通运输体系规划;负责交通运输基础设施建设、管理等工作。
5. 负责人防工程的建设、竣工验收备案等行政审批工作。
6. 负责统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理和行政执法工作;负责城市管理秩序、市容市貌、户外广告、市政基础设施、渣土管理等工作。
7. 负责城市园林绿化行业管理工作,统筹协调新区城市园林绿化建设管理等工作。
8. 负责对口联系昆明市住房和城乡建设局、昆明市交通运输局、昆明市人防办、昆明市应急管理局、昆明市城市管理局、昆明市园林绿化局。
9. 负责落实新区党工委、管委会交办的其他工作。
二、 部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。(云南滇中新区体制机制改革后,云南滇中新区城市建设管理局为云南滇中新区管理委员会内设机构,部门内设机构数为0。)
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1. 云南滇中新区城市建设管理局
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的:公务员13人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员 0人;经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
2024年新区城市建设管理局坚持以“双百行动”和“当好排头兵大竞赛”为重点,全力抓项目、惠民生、促发展,各项工作取得积极成效。
(一)抓项目、促发展,城市更新成效明显。一是全力推进机场改扩建工程建设。认真做好机场改扩建办公室统筹协调工作,2024年组织召开机场改扩建工程新区分指挥部工作会议24次,整理印发会议纪要23篇,上报机场改扩建工程周报24期;制定《昆明长水国际机场改扩建工程征地拆迁和管线迁改资金管理办法》,累计争取征迁资金107.2亿元、支出64.67亿元。创新机制推进机场安全建设,联合昆明市住建、交通、应急等部门,与机场集团建立了长水机场改扩建工程及附属配套工程质量安全监管综合协调推进工作机制,协调解决项目建设过程中存在问题,确保项目安全高效地推进建设。以函代证加快施工许可,采取分批次办理工程施工许可证的方法助力项目建设能按时序推进,核发T2航站楼(北段)项目施工许可证,对暂不具备条件的T2航站楼(南段)项目,借鉴北京大兴国际机场“施工登记意见书”有关经验做法,先行出具《施工登记意见书》,准予施工登记。优化人防工程审批,在机场改扩建工程航站区及GTC配套工程人防审批中,帮助机场集团解决机场T1建设时公务机楼、S1卫星厅及外场指挥中心业务用房等项目未建设人防工程28786.2平方米的历史遗留问题。加快机场外围配套路网建设,长水国际机场改扩建工程2条配套路网(1号路、5号路)、李长公路、金浑公路、乌西公路3条农村公路改扩建项目和配套规划2号路项目通过国家发改委提级论证审核,其中3条农村公路改扩建项目和配套规划2号路项目已开工建设。二是积极推进渝昆高铁空港段征迁工程。455亩建设用地实现100%供地,累计拨付征拆资金18.72亿元。三是加快推进片区市政工程建设。完成坝新公路、兔张公路、兔白公路等11条道路约64公里的交通安全设施修复,完成空港大道中段道路塌陷处置、园阿公路、秧小线、G320等约14公里的道路修复,完成滇中新区形象标识设置工作,全年争取资金1.25亿元,累计已到位资金4449万元。四是全力抓好固定资产投资项目入库入统。2024年1—12月新区直管区交通和房地产项目完成投资147.86亿元,占新区直管区完成固投总数173.86亿元的85%,同比去年169.47亿元下降12.8%,完成年度目标163亿元的90.7%。其中,交通市政基础设施项目完成投资133.43亿元,房地产项目完成投资14.43亿元。
(二)强保障、惠民生,居住环境持续改善。一是在全市率先完成“保交楼”任务。新区3个项目3623套“保交楼”于3月29日实现全面交房,交付率100%;使用专项借款合计3.7亿元,专项借款使用率100%;在2024年二、三季度保交楼烂尾楼整治工作中全市排名第一,切实维护了购房群众合法权益。二是全力推进“保交房”建设。8月3日云翔苑二期“保交房”项目全面复工并恢复销售,按照每周不少于3次的频率深入施工现场,督促做好施工现场管理,目前项目已封顶,累计销售回款约4411万元。三是认真开展自建房隐患排查。重点开展经营性自建房整治第三轮“回头看”工作和既有城镇房屋安全隐患排查整治工作,截至12月底,1976栋不符合销号要求的经营性自建房全部整改完成,综合整改完成率100%,在全市排名第三;504栋非经营性自建房已整治461栋,综合销号率91.47%,在全市排名第八。四是加强公租房管理。印发《云南滇中新区直管区公共租赁住房分配运营管理工作实施细则(试行)》,全年分配公租房286套。五是加快保租房建设。5117套保租房开工建设。
(三)补短板、强弱项,城市建设有序推进。一是狠抓违法建筑整治。围绕违建整治拆除50万平方米的考核目标,有序推进违建整治工作。2024年累计整治违法违规建筑1129宗55.35万平方米,完成全年任务总量的110.7%。同步加强日常新增违建巡查管控,累计巡查发现并拆除55宗9870平方米新增违法违规建筑。全力开展省委巡视反馈问题整改工作,2022年8月至2024年12月,累计完成巡视整改424.72万平方米,完成率63.76%。二是狠抓城市环境整治。聚焦板桥集镇、长水航城等管理示范街区和秩序提升街区建设,对重点片区进行专项整治。2024年共清理整治板桥重点区域占道经营约11128起,清理墙体、电线杆小广告约20547张,清理违规摆放电动车约24526辆。三是狠抓绿美城市建设。完成23条市政主干道,以及8个节点的绿化提质改造工作。建成绿地12公顷、公园绿地5公顷,打造22个“口袋公园”、8个小微绿地、8个绿美社区、1个绿美街区、5条美丽道路以及4公里绿道,绿地率由23.8%提升至25%。四是开展户外广告设施整治。排查辖区户外广告和店招店牌2877块,拆除444块,切实守护人民群众“头顶上的安全”。
(四)严监管、优服务,市场秩序更加规范。一是优化行政审批。对新区城市建设管理局审批的事项进行流程再造,明确审批流程中的“事项名称、事项类型、法定审批时限、承诺办理时限”等要点,所有事项申报均可通过云南省政务服务系统受理。截止11月底,共办理182项行政审批事项。其中,住建方面,共核发施工许可证25个,办理初步设计批复6个,特殊性消防设计审查4个,建筑工程抗震设防审批2个,应建防空地下室人防批复12个;交通方面,共联合市交通运输局批复公路施工图预算文件批复1个,公路工程初步设计文件批复2个,公路工程施工图设计文件6个,涉路施工许可5个,交通运输工程造价评审(招标控制价评审)备案2个;工程竣工、消防验收方面,共受理建设工程竣工验收备案、建设工程消防验收或备案53件;建设工程质量监督方面,共受理建设工程质量监督注册及安全措施备案64件。二是严格执法监督。全年查处42辆违规渣土车、1件擅自处置建筑垃圾案、16件未批先建案件、7件燃气行政处罚案件、2件建筑工地扬尘污染案件,累计处理行政诉讼案件73个。三是抓营商环境指标。探索《实施分阶段办理建筑工程施工许可方案》,印发执行《获得用气营商环境改革暨水电气网报装一体化工作实施方案》,实现“一窗式”受理。四是抓标准建设。编制印发《新区城市家具设置和管理标准导则》,完成大板桥地铁站桥下灰空间提升整治工作,呈黄立交桥下灰空间已编制方案;编制《新区直管区机场净空保护工作方案》和《新区直管区园林绿化常用植物推荐名目》。五是认真做好信访维稳工作。全年接到704起市长热线,占新区总数的四分之一,已办结685件,办结率97.3%。六是严格开展公平竞争审查。印发《公平竞争内部审查制度(试行)》《公平竞争审查投诉举报机制(试行)》,全年审查文件10个并规范填写《公平竞争审查表》。七是严格执行政务公开条例。2024年共收到公民需要本机关主动公开政府信息12人次,均在时限要求内进行了回复。
(五)防风险、守底线,安全生产形势平稳。一是加强应急体系建设。进一步完善“安委会”统筹协调功能,深化“安委办实体化运行”,建立应急“信息共享、预警响应、协调联动、保障联合”指挥工作机制。2024年,新区共发生生产安全事故15起,死亡15人,受伤1人,同比事故起数减少3起、下降16.6%,死亡人数减少5人、下降25.0%,受伤人数减少1人、下降50.0%,未发生较大及以上事故。二是加强燃气安全管理。制定《城镇燃气安全事故应急预案》《城镇燃气管道“带病运行”专项治理工作方案》,开展多轮燃气安全隐患专项排查整治行动,及时消除燃气重大安全隐患,全年累计开展各类检查30余次,完成805家餐饮企业主要负责人用气安全培训工作。三是加强工程质量监督管理。完成5个标准化工地创建,开展安全综合大检查8次、专项检查11次,工程质量抽检67次,依法查处2家检测机构、3家企业违法违规行为;对新区125个在建工程开展监督检查和巡查建设工地188次,发现安全隐患问题1072条,质量问题175条,文明施工问题71条,本年度未发生安全生产事故、质量事故,新区建筑工程质量安全总体受控。四是加强文明施工和扬尘防控。制定《2024年春夏季房屋建筑和市政工程领域扬尘污染综合治理攻坚实施方案》,督促新开项目安装扬尘在线监测和视频监控,印发《建筑工地扬尘污染防治工作提醒函》75份,发布新区建筑工地扬尘防治“红黑榜”9期。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
云南滇中新区城市建设管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南滇中新区城市建设管理局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南滇中新区城市建设管理局2024年度收入合计895620424.80元。其中:财政拨款收入895620424.80元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加335100624.8元,增长59.78%。其中:财政拨款收入增加335100624.8元,增长59.78%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是机构改革后,我单位正式承接原空港经济区相应部门职能职责。
二、 支出决算情况说明
云南滇中新区城市建设管理局2024年度支出合计895620424.80元。其中:基本支出1633084.26元,占总支出的0.18%;项目支出893987340.54元,占总支出的99.82%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加335100624.8元,增长59.78%。其中:基本支出增加1472684.26元,增长918.13%;项目支出增加333627940.5元,增长59.54%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。基本支出主要用于城乡社区支出、城管执法、城乡社区环境卫生等相关费用支出;经营支出主要用于节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他政府性基金债务收入安排的支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区城市建设管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1633084.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出49998.00元,占基本支出的3.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1583086.26元,占基本支出的96.94%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区城市建设管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出893987340.54元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
节能环保支出经费5090000.00元,主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展水体污染防治相关环保工作支出。
城乡社区支出经费199409618.07元,主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、城市管理、城管执法、城乡社区规划与管理、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、园林绿化等工作支出。
交通运输支出经费58105350.81元,主要用于机场改扩建项目运营补贴、机场改扩建项目相关支出及车辆购置税等相关支出。
住房保障支出经费1665568.74元,主要用于新区直管区保障性安居工程项目支出。
灾害防治及应急管理支出经费1349887.18元,主要用于应急管理事务、灾害风险防治、应急救援、应急管理等相关支出及小哨地震观测站业务工作支出。
其他支出630000000元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区城市建设管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出252224024.80元,占本年支出合计的28.16%。与上年相比减少308295775.2元,下降55%,完成年初预算的68.80%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
8. 社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
9. 卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
10. 节能环保(类)支出5090000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,完成年初预算的100%。主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展水体污染防治相关环保工作支出。
11. 城乡社区(类)支出186013218.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%,完成年初预算的59.52%。主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、城市管理、城管执法、城乡社区环境卫生、园林绿化等工作支出。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
13. 交通运输(类)支出58105350.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.04%,完成年初预算的126.10%主要用于机场改扩建项目运营补贴、机场改扩建项目相关支出及车辆购置税等相关支出。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出1665568.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的57.43%。主要用于云南滇中新区城市建设管理局开展住房和城乡建设、综合交通运输、城市管理、城管执法、城乡社区环境卫生、园林绿化等工作支出。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出1349887.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,完成年初预算的27.00%。主要用于应急管理事务、灾害风险防治、应急救援、应急管理等相关支出及小哨地震观测站业务工作支出。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位年初无此项预算。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,我单位年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;我单位上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为100000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为100000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国境费支出,无公务用车购置费支出,无公务用车运行维护费支出,无公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是我单位无因公出国境费支出,无公务用车购置费支出,无公务用车运行维护费支出,无公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。
3. 安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南滇中新区城市建设管理局2024年机关运行经费支出1583086.26元,比上年增加1461986.26元,增长1207.25%,主要原因是根据2024年决算要求,将2024年劳务派遣人员1-3月份费用所在经济分类由“其他工资福利支出”调整到“劳务费”致使机关运行经费支出较上年度增加1445991.61元。扣除该笔费用后,机关运行经费支出增长率为13.2%。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、培训费及人员劳务费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末,云南滇中新区城市建设管理局资产总额186418.62元,其中,流动资产0元,固定资产186418.62元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加186418.62元,其中固定资产增加186418.62元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额2347295.74元,其中:政府采购货物支出19600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2327695.74元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
3. 事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
5. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53019500301701111


