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政府信息公开

索引号: MB0X49488-202510-102467 主题分类: 三公经费公开
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2025-10-10 16:14
名 称: 2024年昆明市官渡区人民政府长水街道办事处“三公”经费决算情况公开的说明
文号: 关键字: 决算,预算,公务,支出,接待,三公

2024年昆明市官渡区人民政府长水街道办事处“三公”经费决算情况公开的说明

发布时间:2025-10-10 16:14
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根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和云南滇中新区管理委员会工作安排,经昆明市官渡区人民政府长水街道办事处汇总,云南滇中新区管理委员会审定,现将昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年“三公”经费决算情况公开如下:

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为88260.00元,决算为55710.22元,完成年初预算的63.12%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为88260.00元,决算为55710.22元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的63.12%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府长水街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为55710.22元,完成年初预算的63.12%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为88260.00元,决算为55710.22元,完成年初预算的63.12%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加9680.42元,增长21.03%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位于2023年9才开始工作运行有人员及项目经费支出故与上年比较经费支出增加。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道工作开展所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

注:我单位无固定资产(车辆),但有滇中新区划拨的3辆车的使用权。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


附件:

1.2024年昆明市官渡区人民政府长水街道办事处财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

2.2024年昆明市官渡区人民政府长水街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

3.“三公”经费口径说明


附件1:


2024年昆明市官渡区人民政府长水街道办事处财政拨款“三公”经费决算数对比情况表





单位:元

项 目

上年

决算数

本年

决算数

较上年增减情况

增、减额

增、减幅度

合 计

46029. 8

55710. 22

9680. 42

21. 03%

1、 因公出国(境)费

0

0

0

0%

2、 公务接待费

0

0

0

0%

3、 公务用车费

46029. 8

55710. 22

9680. 42

21. 03%

其中:(1)公务用车购置

0

0

0

0%

(2)公务用车运行维护费

46029. 8

55710. 22

9680. 42

21. 03%


附件2


2024年昆明市官渡区人民政府长水街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表





单位:元

项 目

上年

决算数

本年

决算数

较上年增减情况

增、减额

增、减幅度

合 计

46029. 8

55710. 22

9680. 42

21. 03%

1、 因公出国(境)费

0

0

0

0%

2、 公务接待费

0

0

0

0%

3、 公务用车费

46029. 8

55710. 22

9680. 42

21. 03%

其中:(1)公务用车购置

0

0

0

0%

(2)公务用车运行维护费

46029. 8

55710. 22

9680. 42

21. 03%


附件3


“三公”经费口径说明


一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

2、公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。