云南滇中新区党群工作部2024年度部门决算公开
监督索引号53019500300201000
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责新区机关、所属单位、街道党的建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作,负责“两新”组织建设工作。按干部管理权限,承担干部人事、队伍建设和离退休干部管理工作。负责新区人才工作和人才队伍建设的宏观管理、统筹协调。组织、指导意识形态工作以及理论学习、理论研究和理论宣传工作。负责推进精神文明建设工作。负责宣传和网络舆情动态监控、处置工作。负责统一战线、工商联等工作。负责行政管理体制改革工作、机构编制工作。承办新区巡察办、廉责办日常工作。负责新区机关纪检监察工作。指导新区工会、共青团、妇联等群团组织工作。联系人大、政协工作等。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置0个内设机构,所属单位0个(2022年底,新区体制机制改革后,云南滇中新区党群工作部为云南滇中新区管理委员会内设机构,根据机构设置有关规定,内设机构不再内设机构,故我部门内设机构数为0,无所属单位)。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,是云南滇中新区党群工作部。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的:公务员11人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)聚焦政治建设,着力提升政治引领。一是常态化开展理论学习。深入开展党的二十届三中全会精神宣贯工作,分层分类全覆盖培训党员2900余名。二是扎实开展党纪学习教育。举办县处级领导干部读书班2期,带动各基层党组织学习研讨320余次,组织现场警示教育2批次,198名党组织书记带头讲授纪律党课;巩固拓展主题教育成果,制定新区实施方案,健全“四个以学”长效机制。三是严肃党内政治生活。严肃召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会;全年组织新区党工委理论学习中心组学习9次,指导各党委(工委)开展理论学习中心组学习40余次。
(二)聚焦组织建设,建强基层战斗堡垒。一是着力抓好队伍建设,助力乡村振兴。补选配齐6名社区“两委”班子成员,储备社区后备干部85名;涉农社区全覆盖建立专业合作社20个,1个被评为市级示范社;启动3个“联企兴村”项目建设,4个中央和省级财政扶持村级集体经济项目建成投用。二是深入推进“减负赋能”,强化基层治理。启动撤销空港经济区管委会,3个托管街道完成机构改革;深化基层减负,有序推进街道履职事项清单试点工作;开展党建引领基层治理专项整改,扎实推进凌翔社区拆分工作;推动16名社区民警下沉兼任社区“两委”副职,启动“五星服务家庭”、建立社区基金等试点工作。三是监督示范“双轮驱动”,注重典型引路。对10个社区开展统合巡察,发现各类问题357个,指导督促社区做好统合巡察反馈问题整改工作;以品牌创建夯实工作根基,3个党支部获评“春城先锋示范党支部”,1个直管国企获评“春城先锋”党建示范国企,1个社区获评市级“名书记”工作室。
(三)聚焦队伍建设,锻造过硬干部队伍。一是通过招录招聘、遴选方式补充公务员、事业人员,出台《云南滇中新区聘用人员管理办法(试行)》,完成新区和空港经济区聘用人员并轨管理。二是开展新区“干部大讲堂”5期,覆盖1700余人次;选派干部到发达地区、产业实训基地等挂职学习。三是建成干部信息系统,建立人员信息档案;进一步规范特岗人员因私出国(境)审批流程,完成特岗备案。四是正向激励“用”。实施“公务员源头培养”,通过“导师帮带”、一线锻炼等方式,分类递进式培养年轻公务员;推荐昆明市级奖励公务员1名、公务员集体1个。
(四)聚焦人才建设,提供高质量发展源动力。一是精准发力引育人才。直管区人才资源总量达1.25万人,人才密度9.4%,同比提高2.8%;帮助企业精准对接11所大中专院校,为京东方等重点企业引入800余人,对接引入桂卫华院士团队专家23名。二是丰富载体赋能人才。建成省级人才引培示范项目,电子信息科创平台;促成5个实训基地、产业研究院落地;指导新设3个专家基层工作站。三是暖心服务留住人才。简化人才公寓申报流程,提供“先住后补”“帮办代办”等服务;举办“火把节”“七夕夜派对”等5场文化活动。
(五)构建宣传统战新格局,强化阵地建设“聚人心”。一是优化提升宣传报道。精心谋划“走进新区看发展”系列主题宣传活动,联合各国家级新区开展“循新出发”联动报道、“多城联动 共享书香”全民阅读活动,着力做好未来交通(昆明)国际论坛、首届职工群众欢乐跑等重大活动宣传报道,年内新区在央级媒体平台上稿38条,省级媒体平台上稿440条,市级媒体平台上稿932条,印发《滇中新区报》50期,微信公众号推送动态信息3999条。二是加强统战工作实效。支持民主党派建设,成立九三学社昆明滇中新区支社;搭建统战工作平台,拓展统战阵地,成功申报创建市级党外知识分子实践创新基地1个、民营经济领域统战阵地2个;开展“法律进园区”、科创交流等咨询服务活动6次。
(六)坚持问题导向,纵深推进党风廉政建设。一是严格落实主体责任,组织召开专题会议,结合实际制定任务分解、责任清单并协调推进落实。二是强化监督指导,对10个社区开展统合巡察,监督推动问题整改,持续协调推进省委巡视整改工作。三是纵深推进清廉云南建设新区实践,印发工作实施方案,稳步推进“十大行动”重点任务清单落实。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
云南滇中新区党群工作部2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;云南滇中新区党群工作部2024年度没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区党群工作部2024年度收入合计38404855.56元。其中:财政拨款收入38404855.56元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少1677159.71元,下降4.18%。其中:财政拨款收入减少1677159.71元,下降4.18%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因:一是2024年处级以上领导干部培训由市级统筹开展;同时,我部门对干部教育培训、党务干部培训、党务业务等培训进行优化整合,减少相关业务培训费用预算。二是为深入贯彻落实“过紧日子”的相关要求,根据新区本级财力安排,结合部门职能职责,统筹优化新区宣传渠道,降低宣传相关费用。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区党群工作部2024年度支出合计40227076.10元。其中:基本支出27561675.45元,占总支出的68.52%;项目支出12665400.65元,占总支出的31.48%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1541576.39元,增长3.98%。其中:基本支出增加1539035.64元,增长5.91%;项目支出增加2540.75元,增长0.02%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因:一是新区机关行政事业人员基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费统一从云南滇中新区党群工作部列支,2024年,根据调资相关政策,新区机关行政事业人员工资、绩效等相关费用总量有所增加。二是通过整合资源、优化项目等方式,项目支出较上年相对持平略有增长。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区机关行政事业人员相关经费及云南滇中新区党群工作部正常运转的日常支出27561675.45元。其中:基本工资、津贴等人员经费支出25060226.03元,占基本支出的90.92%;新区机关行政人员公务交通补贴,新区机关行政事业人员工会经费,新区机关退休干部公用经费,党务专干工资,部门自身办公费、印刷费、差旅费等公用经费2501449.42元,占基本支出的9.08%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南滇中新区党群工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12665400.65元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.组织干部人事工作项目经费9078687.55元,主要用于开展社区党组织服务群众、社区和居民小组党建、党员教育、干部教育培训、干部职工体检、干部综合管理信息平台建设、居民小组综合活动场所建设等。
2.宣传工作项目经费3348156.00元,主要用于新区宣传工作。
3.共青团妇联工作项目经费95567.10元,主要用于开展五四青年节、三八妇女节、七夕交流、困境儿童慰问等活动。
4.廉责办、巡察办工作项目经费142990.00元,主要用于统合巡察社区相关工作;新区廉责办、巡察办开展日常工作支出。
与上年对比项目支出增加2540.75元,增长0.02%,相对持平略有增长。主要原因是通过整合资源、优化工作模式等对项目进行整合提升。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区党群工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出40227076.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1541576.39元,增长3.98%,完成年初预算的75.50%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出32341301.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.40%,完成年初预算的73.79%。主要用于:
(1)2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行19673660.86元,主要用于新区机关行政事业人员工资、绩效奖励、年终一次性奖金、津补贴、工会经费,新区机关行政人员综合目标考核奖等支出;
(2)2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务142990.00元,主要用于统合巡察社区相关工作;新区廉责办、巡察办开展日常工作支出;
(3)2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务95567.1元,主要用于开展五四青年节、三八妇女节、七夕交流、困境儿童慰问等活动;
(4)2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行2240.00元,主要用于组织工作办公费支出;
(5)2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务9078687.55元,开展社区党组织服务群众、社区和居民小组党建、党员教育、干部教育培训、干部职工体检、干部综合管理信息平台建设、居民小组综合活动场所建设等;
(6)2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务3348156.00元,主要用于新区宣传工作。造成预决算差异的主要原因:一是新区机关行政事业人员工资、绩效奖励、年终一次性奖金、津补贴、工会经费,新区机关行政人员综合目标考核奖等,按可能达到的上限进行预算,实际支出未达到预估值;二是在项目执行过程中,通过整合资源、优化项目等方式,进一步提升资金使用效率,项目支出金额较预算偏小。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出3637333.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%,完成年初预算的77.59%主要用于:
(1)2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行687496.00元,主要用于新区机关事业人员综合目标考核奖支出;
(2)2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 -行政单位离退休283800.00元,主要用于新区机关退休人员退休费用支出;
(3)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2180611.36元,主要用于新区机关行政事业基本养老保险缴费;
(4)2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出485426.35元,主要用于新区机关行政事业职业年金缴费。
造成预决算差异的主要原因是新区机关行政事业人员养老保险、新区机关事业人员综合目标考核奖等,按可能达到的上限进行预算,实际支出未达到预估值。
9.卫生健康(类)支出2269554.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的93.98%。主要用于:
(1)2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1232432.97元,主要用于新区机关行政人员职工基本医疗保险缴费;
(2)2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗384333.20元
(3)2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助583021.35元,主要用于新区机关公务员医疗补助缴费;
(4)2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出69767.36元,主要用于特殊医疗照顾支出。
造成预决算差异的主要原因是新区机关行政事业人员医疗保险,按可能达到的上限进行预算,实际支出未达到预估值。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1978886.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的84.21%。主要用于:
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1978886.00元;造成预决算差异的主要原因是新区机关行政事业人员住房公积金按可能达到的上限进行预算,实际支出未达到预估值。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元,决算为1360.00元,完成年初预算的4.53%;支出决算较上年减少1240.00元,下降47.69%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00,年初无此项预算;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为1360.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00,完成年初预算的4.53%。
因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1240.00元,下降47.69%;具体是国内接待费支出决算1360.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1240.00元,下降47.69%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元,支出决算为1360.00元,完成年初预算的4.53%,支出决算较上年减少1240.00元,下降47.69%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为1360.00元,完成年初预算的4.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是云南滇中新区党群工作部无因公出国(境)费支出,无公务用车购置、公务用车运行维护费支出。二是部门深入践行厉行勤俭节约,加强公务接待管理,严格执行新区公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1240.00元,下降47.69%,具体是国内接待费支出决算1360.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1240.00元,下降47.69%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是云南滇中新区党群工作部无因公出国(境)费支出,无公务用车购置、公务用车运行维护费支出。二是部门深入践行厉行勤俭节约,加强公务接待管理,严格执行新区公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次8.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于接待异地调研工作用餐1批次,接待8人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区党群工作部2024年机关运行经费支出2501449.42元,比上年增加1515156.54元,增长153.62%,主要原因:一是新区机关行政人员公务交通补贴,新区机关行政事业人员工会经费,新区机关退休干部公用经费等较上一年有所增加;二是根据预算编制有关工作安排,党务专干工资预算纳入云南滇中新区党群工作部进行编制。三是用于保障云南滇中新区党群工作部部门日常运转的办公费、印刷费、差旅费等公用经费较上年有所增加。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南滇中新区党群工作部资产总额4501499.33元,其中,流动资产4327652.74元,固定资产46425.28元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产127421.31元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2102205.45元,其中固定资产减少43689.49元,流动资产减少2058515.96元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额1907890.00元,其中:政府采购货物支出27890.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1880000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
新区机关行政事业人员相关经费统一从云南滇中新区党群工作部列支。新区机关2024年末实有人员编制99人,包括财政拨款开支经费的:公务员68人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员31人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。
我部门2024年末其他人员(与云南滇中新区人力资源开发中心签订劳动合同)16人,工资、社保等相关人员经费统一从云南滇中新区人力资源开发中心列支。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件:云南滇中新区党群工作部
监督索引号53019500300201000