云南滇中新区 www.dzxq.gov.cn

政府信息公开

索引号: MB0X49488-202603-106809 主题分类: 预决算公开
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2026-03-03 14:34
名 称: 云南滇中新区政务服务管理局2026年预算公开
文号: 关键字: 政务,服务,预算,滇中新区,支出

云南滇中新区政务服务管理局2026年预算公开

发布时间:2026-03-03 14:34
字号:[ ]

目  录

第一部分 云南滇中新区政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中新区政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


云南滇中新区政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.牵头负责新区直管区“放管服”改革和优化营商环境工作;

2.负责行政审批制度改革;

3.负责管理新区政务服务中心工作;

4.负责督促落实国家、省、市“互联网+监管”措施;

5.负责建立与创新创业相适应的包容审慎监管制度;

6.负责推进政务服务标准化、规范化、便利化;

7.负责深化推进一体化政务服务能力提升;

8.负责督促做好政务服务事项的进驻、办理及审批流程优化等工作;

9.负责督促指导新区直管区便民服务中心(站)标准化规范化建设;

10.负责公共资源交易的监督管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。(云南滇中新区体制机制改革后,云南滇中新区政务服务管理局为云南滇中新区管理委员会内设机构,部门内设机构数为0。)

(三)重点工作概述

一是持续优化园区营商“小”环境,提升政策供给、要素供给、服务供给精准度。推动政策供给从“大水漫灌”向“精准滴灌”转型。着力破解政策“找不到、看不懂、兑现慢”的痛点,实现惠企政策精准直达。借鉴先进地区经验,通过整合企业多维数据,为政策与企业进行“双向画像”,实现惠企政策的精准推送与主动提醒,全力推动“政策找企业”。

二是办好新区年度10件惠企实事。围绕降本增效、法治保障等企业关切领域,公开征集并科学确定年度惠企实事清单,明确责任单位与完成时限,确保每件实事落地见效,切实提升经营主体的获得感与满意度。

三是持续擦亮新区驻企服务“金名片”,推动“局长问诊接诊”“联合巡诊”常态化长效化,全力提升响应速度和解决质效,服务经营主体更具温度。健全完善投资项目落地建设、投产达效和经营主体增资扩产、升规纳统全周期服务保障机制,赋能企业持续腾飞。

四是持续撬动“高效办成一件事”改革引领作用,推动办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化,深化大厅办事“只进一门”、网上办事“只进一网”。

五是围绕群众企业所盼所需,持续拓展“预约办”“延时办”“云上办”“掌上办”“自助办”运用场景,深入推进政务服务精准化、定制化。

六是深化推动“行政审批进园区 政务服务零距离”常态化,全面推行“主动上门、全程帮办、贴心代办”服务,延伸服务半径,推动政务服务模式从“窗口等办”向“上门快办”转变,为入园经营主体提供全程服务。

七是健全完善重点项目审批服务“全链条贯通、全要素协同、全流程覆盖、全方位服务”工作机制,为重点项目量身定制审批服务清单,推动重点项目“快落地、快建设、快投产”。

八是细化工程建设项目招标指引,健全招标业主代表选派机制,进一步压实招标人主体责任,规范招标代理、评标委员会行为,营造充分竞争、公平竞争的公共资源交易营商环境。

九是落实省、市工程建设招投标系统整治工作任务,从严核查问题线索,移送查处一批违法违规问题,对招标投标活动各方主体形成有效震慑。进一步健全完善新区工程建设招投标综合监管、协同监管、行业监管工作机制,强化监管合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制0人,聘用人员9人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2190141.77元,其中:一般公共预算2190141.77元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加371862元,主要原因是增加预算用于已停止实施的新区政务服务中心实体大厅提升改造设计采购施工总承包(EPC)项目建设,所产生尚未支付的招标、造价、监理、设计、施工等各项费用。经新区管委会主任办公会决策,自2025年逐年支付。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2190141.77元,其中:本年收入2190141.77元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2190141.77元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加371862元,主要原因是增加预算用于已停止实施的新区政务服务中心实体大厅提升改造设计采购施工总承包(EPC)项目建设,所产生尚未支付的招标、造价、监理、设计、施工等各项费用。经新区管委会主任办公会决策,自2025年逐年支付。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2190141.77元。财政拨款安排支出2190141.77元,其中:基本支出108548元,与上年对比减少19138元,主要原因是基本支出定额类型数量减少、标准降低;项目支出2081593.77元,与上年对比增加391000元,增加预算用于支付已停止实施的新区政务服务中心实体大厅提升改造设计采购施工总承包(EPC)项目建设,所产生的招标、造价、监理、设计、施工等各项费用。经新区管委会主任办公会决策,自2025年逐年支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务,包含办公费39886元,差旅费32200元,会议费15000元,邮寄费14462元,党建活动经费7000元,共计108548元。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般行政管理事务,包含省高清视频会议专线使用经费12000元,新区政务服务中心(现址)优化提升项目(2024年尾款)经费56268元,云南滇中新区政务服务中心综合服务项目经费1086019.77元,新区远程异地评标工位租赁经费252506元,公共资源交易监督投诉处理经费30000元,新区驻企特派员培训经费10000元,政务服务中心运行经费124800元,政务服务宣传服务经费10000元,政务服务中心实体大厅提升改造项目经费500000元,共计2081593.77元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

2026年我部门无对下转移经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1096019.77元,其中:政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算1086019.77元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年无变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南滇中新区政务服务管理局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化,主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

云南滇中新区政务服务管理局2026年公务接待费预算为0元,较上年无变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比无变化,主要原因是没有公务接待,无此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

新区政务服务管理局无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.云南滇中新区政务服务中心综合服务项目经费1086019.77元。主要用于采购13个综合服务窗口(综合服务岗),开展政务服务业务综合受理、业务分办、咨询解答、帮办代办、好差评管理和效能监督分析、政务服务投诉处理跟踪、物料流转、资料归档管理等,着力提升新区政务服务全流程一体化服务能力,进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。

2.新区远程异地评标工位租赁经费252506元。主要用于租赁使用5个远程异地评标工位,服务全省评标“大循环”的工作。

3.政务服务中心实体大厅提升改造项目经费500000元。主要用于支付已停止实施的新区政务服务中心实体大厅提升改造设计采购施工总承包(EPC)项目建设,所产生的招标、造价、监理、设计、施工等各项费用。

4.政务服务中心运行经费124800元。主要包括政务服务中心办公费50000元,政务服务中心网络租用费64800元,政务服务中心邮寄费10000元,保障新区政务服务中心正常运行。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区政务服务管理局2026年机关运行经费安排108548元,与上年对比减少19138元,主要原因是基本支出定额类型数量减少、标准降低。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,云南滇中新区政务服务管理局资产总额236816.41元(净值),其中,流动资产0元,固定资产236816.41元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加135806.06元(2025年11月,新区综合管理部向各部门划拨各自使用的固定资产),其中固定资产增加135806.06元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。


附件:云南滇中新区政务服务管理局预算公开表