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政府信息公开

索引号: MB0X49488-202603-106811 主题分类: 预决算公开
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2026-03-03 15:07
名 称: 云南滇中新区投资促进局2026年预算公开
文号: 关键字: 支出,预算,滇中新区,投促局

云南滇中新区投资促进局2026年预算公开

发布时间:2026-03-03 15:07
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第一部分 云南滇中新区投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中新区投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


云南滇中新区投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署;开展滇中新区投资促进对外宣传工作,负责发布新区投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订新区年度招商引资目标责任,落实责任分工并组织实施招商引资目标责任综合考核评价工作。

3.统筹协调新区重大招商引资项目全程服务工作。

4.协调推进滇中新区区域投资促进工作。

5.承担新区招商引资工作委员会办公室日常工作。

6.完成新区党工委和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

2022年年底新区开展管理机制体制改革,成立云南滇中新区投资促进局作为新区管委会工作机构之一,主要负责招商引资相关工作,内设综合科、考核政研科、产业一科、产业二科及产业三科。我部门无所属单位。

(三)重点工作概述

1.强化招商引资延链强链补链。聚焦生物医药、电子信息、高端装备制造、新材料四个支柱产业,不断壮大航空产业、智慧交通、跨境贸易等新兴产业规模,紧抓重点项目推进实施,加快提升新区产业能级,推动新区产业集群化发展。

2.深化拓展区域协同招商。主动融入国家重大战略,加强与长三角、粤港澳大湾区等先进地区产业协作,承接产业转移。深化与南亚东南亚国家合作,定期赴国外开展招商引资活动,提升新区国际影响力。与磨憨—磨丁经济合作区产业协同发展,建立利益共享机制,实现优势互补。

3.提升招商引资管理能力。持续完善招商引资项目管理系统,搭建完成招商引资项目信息化管理平台,整合项目信息、政策资源、企业数据,提升招商引资项目管理能力及分析能力。

4.不断优化提升营商环境。建立招商引资项目全生命周期服务体系,紧盯在谈项目落地、落地项目开工、开工项目到资等关键环节,提供全程跟踪服务。

5.创新招商模式。推行“基金+招商”模式,通过产业基金精准导入高成长性项目,探索“股权招商”新路径,以股权纽带绑定长期合作关系,吸引产业链上下游企业集群入驻。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制4人,聘用人员16人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6085686元,其中:一般公共预算6085686元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少99277343元,主要原因分析一是项目支出预算中产业扶持资金减少100000000元;二是我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出及项目支出,同时以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6085686元,其中:本年收入6085686元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6085686元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少99277343元,主要原因分析一是项目支出预算中产业扶持资金减少100000000元;二是我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出及项目支出,同时以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6085686元。财政拨款安排支出6085686元,其中:基本支出255686元,与上年对比增加3657元,主要原因是我部门以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算;项目支出5830000元,与上年对比减少99533029元,主要原因一是项目支出预算中产业扶持资金减少100000000元;二是我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出及项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一)2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行255686元,用于保障新区投资促进局工作正常运转的基本支出,包含:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、党建活动经费、公务接待费等。

(二)2011301一般公共服务支出--商贸事务-行政运行100000元,主要用于法律诉讼相关费用支出。

(三)2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资5730000元,主要用于境外招商经贸交流、招商业务培训等招商引资专项工作经费支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年云南滇中新区投资促进局列入省对下专项转移支付项目0个、金额0元。

(一)与中央配套事项

2026年我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2026年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1980000元,其中:政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算1960000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85500元,较上年增长0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南滇中新区投资促进局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:与上年相比无变化,主要原因是新区因公出国(境)统一在综合管理部列支,我部门无此项支出。

(二)公务接待费

云南滇中新区投资促进局2026年公务接待费预算为85500元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为50次,共计接待550人次。

增减变化原因:我部门本着有利公务,务实勤俭,杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:与上年相比无变化,主要原因是新区公务用车购置及运行维护统一在综合管理部列支,我部门无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年,根据云南滇中新区财政金融局相关通知文件要求,在预算中做了整体支出绩效表,基本支出及项目支出已全部反映在整体支出绩效表中。根据绩效目标评价内容,结合项目实际,设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”,细化绩效指标,设定指标值及依据来源,具体内容在部门预算表中体现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区投资促进局2026年机关运行经费安排255686元,与上年对比增加3657元,主要原因分析:我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出,以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区投资促进局2026年委托业务费安排5830000元,与上年对比增加3730000,主要原因分析为做好对外招商经贸活动、提高招商引资管理水平,今年拟开展境外招商引资、经贸交流活动和招商数字平台建设工作,预计发生委托业务费。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,云南滇中新区投资促进局资产总额207720.11元,其中,流动资产0元,固定资产207720.11元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加207719.05元,其中固定资产增加207720.11元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。


附件:云南滇中新区投资促进局2026年部门预算表