云南滇中新区管理委员会2025年度“三公”经费决算情况说明
根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府、市政府工作安排,经云南滇中新区财政金融局汇总,云南滇中新区管理委员会审定,现将云南滇中新区管理委员2025年“三公”经费决算情况公开如下:
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出预算数为345.42万元,决算数为95.14万元,完成预算数的27.54%。其中:因公出国(境)费支出预算数为148万元,决算数为34.10万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.84%,完成预算数的23.04%;公务用车购置费支出预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成预算数的0%;公务用车运行维护费支出预算数为77.26万元,决算数为60.43万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.52%,完成预算数的78.22%;公务接待费支出预算数为120.16万元,决算数为0.61万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.64%,完成年初预算的0.51%,具体是国内接待费支出决算0.61万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为345.42万元,支出决算数为95.14万元,完成预算数的27.54%。其中:因公出国(境)费支出预算数为148万元,决算数为34.10万元,完成预算数的23.04%;公务用车购置费支出预算数为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出预算数为77.26万元,决算数为60.43万元,完成年初预算的78.22%;公务接待费支出年初预算为120.16万元,决算为0.61万元,完成年初预算的0.51%。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42.96万元,减少31.11%。其中:因公出国(境)费支出决算减少16.40万元,减少的主要原因是:根据实际工作需要,云南滇中新区本年度共组织两次因公出国(境)团队出访,开展经贸交流、精准招商任务,按照实际出访国家所需费用支出,较上年有所减少;公务用车运行维护费支出决算减少25.77万元,减少29.90%,减少的主要原因是:新区综合管理部无偿调拨1辆车至昆明市政府办,小哨街道报废1辆车,共减少2辆车,公务用车运行维护费较上年有所下降;公务接待费支出决算减少0.79万元,减少56.43%,减少的主要原因是:新区各单位严格落实厉行节约原则,规范公务接待审批流程,使公务接待费较上年有所下降。
二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1. 安排因公出国(境)团组2个,累计11人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。
3. 安排国内公务接待 3批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
附件:
1. 2025年云南滇中新区本级财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
2. 2025年云南滇中新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
3. “三公”经费口径说明
附件1:
2025年云南滇中新区本级财政拨款“三公”经费决算数对比情况表 单位:万元 | ||||
项目 | 上年 决算数 | 本年决算数 | 较上年增减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合计: | 138. 10 | 95. 14 | -42.96 | -31.11% |
1、 因公出国(境)费 | 50. 50 | 34. 10 | -16.4 | -32.48% |
2、 公务接待费 | 1. 40 | 0. 61 | -0.79 | -56.43% |
3、 公务用车费 | 86. 20 | 60. 43 | -25.77 | -29.90% |
其中:(1)公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 86. 20 | 60. 43 | -25.77 | -29.90% |
附件2
2025年云南滇中新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表 单位:万元 | ||||
项目 | 上年 决算数 | 本年决算数 | 较上年增减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合计: | 138. 10 | 95. 14 | -42.96 | -31.11% |
1、 因公出国(境)费 | 50. 50 | 34. 10 | -16.4 | -32.48% |
2、 公务接待费 | 1. 40 | 0. 61 | -0.79 | -56.43% |
3、 公务用车费 | 86. 20 | 60. 43 | -25.77 | -29.90% |
其中:(1)公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 86. 20 | 60. 43 | -25.77 | -29.90% |
附件3
“三公”经费口径说明
一、 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1、 因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、 公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3、 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
二、 “三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。


