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政府信息公开

索引号: MB0X49488-202609-111418 主题分类: “三公”经费
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2026-09-07 16:15
名 称: 云南滇中新区管理委员会2025年度“三公”经费决算情况说明
文号: 关键字: 决算,算数,公务,预算,三公

云南滇中新区管理委员会2025年度“三公”经费决算情况说明

发布时间:2026-09-07 16:15
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根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府、市政府工作安排,经云南滇中新区财政金融局汇总,云南滇中新区管理委员会审定,现将云南滇中新区管理委员2025年“三公”经费决算情况公开如下:

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出预算数为345.42万元,决算数为95.14万元,完成预算数的27.54%。其中:因公出国(境)费支出预算数为148万元,决算数为34.10万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.84%,完成预算数的23.04%;公务用车购置费支出预算数为0.00万元,决算数为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成预算数的0%;公务用车运行维护费支出预算数为77.26万元,决算数为60.43万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.52%,完成预算数的78.22%;公务接待费支出预算数为120.16万元,决算数为0.61万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.64%,完成年初预算的0.51%,具体是国内接待费支出决算0.61万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为345.42万元,支出决算数为95.14万元,完成预算数的27.54%。其中:因公出国(境)费支出预算数为148万元,决算数为34.10万元,完成预算数的23.04%;公务用车购置费支出预算数为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出预算数为77.26万元,决算数为60.43万元,完成年初预算的78.22%;公务接待费支出年初预算为120.16万元,决算为0.61万元,完成年初预算的0.51%。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42.96万元,减少31.11%。其中:因公出国(境)费支出决算减少16.40万元,减少的主要原因是:根据实际工作需要,云南滇中新区本年度共组织两次因公出国(境)团队出访,开展经贸交流、精准招商任务,按照实际出访国家所需费用支出,较上年有所减少;公务用车运行维护费支出决算减少25.77万元,减少29.90%,减少的主要原因是:新区综合管理部无偿调拨1辆车至昆明市政府办,小哨街道报废1辆车,共减少2辆车,公务用车运行维护费较上年有所下降;公务接待费支出决算减少0.79万元,减少56.43%,减少的主要原因是:新区各单位严格落实厉行节约原则,规范公务接待审批流程,使公务接待费较上年有所下降。

二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 安排因公出国(境)团组2个,累计11人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 安排国内公务接待 3批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

附件:

1. 2025年云南滇中新区本级财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

2. 2025年云南滇中新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

3. “三公”经费口径说明

附件1:

2025年云南滇中新区本级财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

单位:万元

项目

上年

决算数

本年决算数

较上年增减情况

增、减额

增、减幅度

合计:

138. 10

95. 14

-42.96

-31.11%

1、 因公出国(境)费

50. 50

34. 10

-16.4

-32.48%

2、 公务接待费

1. 40

0. 61

-0.79

-56.43%

3、 公务用车费

86. 20

60. 43

-25.77

-29.90%

其中:(1)公务用车购置

0

0

0

0

(2)公务用车运行维护费

86. 20

60. 43

-25.77

-29.90%

附件2

2025年云南滇中新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表

单位:万元

项目

上年

决算数

本年决算数

较上年增减情况

增、减额

增、减幅度

合计:

138. 10

95. 14

-42.96

-31.11%

1、 因公出国(境)费

50. 50

34. 10

-16.4

-32.48%

2、 公务接待费

1. 40

0. 61

-0.79

-56.43%

3、 公务用车费

86. 20

60. 43

-25.77

-29.90%

其中:(1)公务用车购置

0

0

0

0

(2)公务用车运行维护费

86. 20

60. 43

-25.77

-29.90%

附件3

“三公”经费口径说明

一、 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1、 因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、 公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、 “三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。