云南滇中新区政务服务管理局2025年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 牵头负责新区直管区“放管服”改革和优化营商环境工作;
2. 负责行政审批制度改革;
3. 负责管理新区政务服务中心工作;
4. 负责督促落实国家、省、市“互联网+监管”措施;
5. 负责建立与创新创业相适应的包容审慎监管制度;
6. 负责推进政务服务标准化、规范化、便利化;
7. 负责深化推进一体化政务服务能力提升;
8. 负责督促做好政务服务事项的进驻、办理及审批流程优化等工作;
9. 负责督促指导新区直管区便民服务中心(站)标准化规范化建设;
10负责公共资源交易的监督管理工作。
二、 基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括综合协调工作组、优化提升营商环境工作组、政务服务改革工作组、审批改革工作组、公共资源交易监管工作组。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:1.云南滇中新区政务服务管理局
我部门无所属单位。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
(一)营商环境“优无止境”,助力市场主体“轻装快跑”。一是对标对表列任务,统筹推进助发展。深入贯彻落实全省优化营商环境大会精神,制定云南滇中新区2025年优化提升营商环境 助力产业高质量发展30项重点工作任务,进一步明确目标、压实责任、协同攻坚,开展按月调度,统筹推动各项工作任务,将优化营商环境融入抓项目、兴产业、促招商全过程,助力新区产业高质量发展。二是持续打通新区要素保障难点堵点,牵头落实省、市、新区2025年10件惠企实事,梳理环评审批“四减一优”、节能审查项目清单化统一管理、加强基层公共就业服务平台建设等具体工作措施79条。三是坚持“企业至上、服务至上”,紧盯群众急难愁盼问题和经营主体困难诉求,将“局长坐诊接诉”升级为“局长上门问诊巡诊”,充分发挥新区“委局合一”体制优势,常态化开展“上门问诊巡诊”。2025年开展“局长联合巡诊”活动10次,为企业解决39个发展难题,新区各部门常态化开展“局长上门问诊”226次,解决问题201个。四是持续打造新区驻企服务“金名片”,推动驻企特派员服务下沉延伸至企业车间、项目一线,全面了解企业情况,及时掌握企业需求,主动为企业提供全方位、精准化、定制化服务。223名驻企特派员赴企服务3000余次,已收集解决企业问题180余个,收到感谢信2封,企业满意度100%。五是构建“横纵联动”服务体系,新区临空高新技术产业园成功申报设立昆明市投资服务站点。自正式挂牌(2025年10月28日)运行以来,累计服务企业集群入驻223家,已建立企业服务合作机构资源对接23家,自挂牌以来累计化解消费维权、纠纷投诉处理等问题10起。六是进一步规范新区营商环境投诉办理工作,制定《云南滇中新区营商环境投诉件办理操作规程》,实行交办、承办、督办、销号“三办一销号”制度,通过快速响应、合理分办、限时办结、跟踪督促等,不断提升投诉办理质效。同时,实行营商环境企业反馈问题办理情况回访工作机制,与去年同期相比,投诉件减少40.48%。
(二)深化“高效办成一件事”改革,推动服务效能“新升级”。一是扎实推进“高效办成一件事”改革,突显“四减”成效。承接发布“高效办成一件事”重点事项168项,其中个人事项52项,企业事项116项。集成化办理的“一件事”事项与以往单个事项办理相比,实现了办理时限压缩68.13个工作日,跑动次数减少5.5次,申请材料压缩24.15份,办理环节减少19.08个。充分运用线上线下办理途径,开展“高效办成一件事”重点事项受理和帮代办工作,目前,已受理并帮代办“高效办成一件事”重点事项1497件次。在“高效办成一件事”基础上,延伸和拓展金融、法律等增值服务,编制形成具有新区特色的人才服务、企业开办、失业人员服务、证照并销等8个“一类事”一站式服务事项。二是聚焦走“心”走“实”,开展“我陪群众走流程”“政务服务体验员”活动。将“高效办成一件事”重点事项列入活动,以“亲身办”的方式到政务服务窗口体验审批事项办理,主动了解企业群众需求,深入查找办事流程中的痛点难点,切实做到“边体验、边查找、边整改”。目前,滇中新区各政务服务实施部门共开展“我陪群众走流程”“政务服务体验员”活动1131次,解决问68个,制定优化措施13条。三是常态化落实“应进必进”,优化调整《新区政务服务中心进驻事项负面清单2025年(版)》共40个事项。除负面清单事项外,新区本级758项政务服务事项均进入新区政务服务中心和部门专业办事大厅(窗口)集中办理,网上可办率100%,全程网办率99.27%。依托全国一体化政务服务平台、西南地区“跨省通办”服务专区、泛珠区域“跨省通办”服务专区可受理“跨省通办”事项816项,“省内通办”事项667项,通过“云上办”联盟平台可办理22省374地的13246个“跨省通办”事项。四是持续优化政务服务大厅布局和窗口设置,推进政务服务场所“三化”建设。在政务服务大厅设置综合服务区、特色服务区、自助办事区、休息等候区、24小时自助服务区等5大区域,布局13个服务窗口,其中开设咨询导办窗口1个,无差别综合服务窗口10个,帮办代办窗口2个。预留部分“潮汐”窗口,满足短时集中办理事项的办事需求。优化调整24小时自助服务区,新增驾驶证换证体验等自助终端服务,实现机动车驾驶证有效期满换证体检、拍照、换证一站式“零跑腿”。
(三)审批制度改革“纵深推进”,释放政务服务“新动能”。一是开展政务服务进园区进企业进项目一线活动,优化全周期全链条审批服务体系。建立“行政审批进园区 政务服务零距离”常态化服务机制,将606项涉企政务服务事项纳入主动上门、全程帮办服务范围,通过审批事项上门办理、审批政策精准解读、远程指导帮办代办等多种形式,进一步拓展服务范围,延伸服务半径,实现从“企业找服务”向“服务找企业”的转变,2025年,开展帮办代办7023次。滇中新区服务团队累计深入海广兴、洪泰、环宇、康乐卫士等园区企业开展上门服务500余次,涵盖企业注册登记、施工许可、消防验收、水保、环保等多个领域的审批服务和政策宣讲。围绕新区重点企业、重点项目,持续推行“一表告知”,已累计为34个重点项目提供投资洽谈、签约、落地、开工、投产、退出全周期服务。二是深化行政审批制度改革工作,组织新区各政务服务实施部门、各街道开展行政审批领域违规审批行为自检自查,切实加强源头预防,进一步规范审批服务行为。持续增强涉企检查计划性和有序性,将新区城建、经发、社会事务等10个部门的对民用爆炸物品生产、销售企业的安全监督管理、药品零售企业监督检查、辐射安全许可申领现场核查等42项涉企督查检查考核事项编制形成《新区涉企督查检查考核事项清单(2025版)》。跟踪督促省级赋权事项承接落实,梳理审批开展情况,分析实施过程中存在的问题短板,加强赋权承接能力建设。三是持续拓展新区政务服务事项可实行容缺受理事项范围,印发《滇中新区“容缺受理”服务事项清单(2025年)》,由67个事项132项材料拓展为71个事项、148项材料可实行容缺受理,包括居民个人所得税预扣预缴申报、普通护照签发,建设项目环境影响报告表审批、建筑工程施工许可证核发等个人、市场主体经营、项目投资建设等领域,最大限度便民利企。四是持续完善新区基层政务服务,指导新区各街道、社区建立政务服务清单动态管理机制,动态更新、梳理、公布本级基层政务服务承接实施事项清单。对新区各政务服务实施部门、各街道、社区的1400余项政务服务事项办事指南开展“地毯式”、全覆盖核查工作,持续提升办事指南精准度,不断提升企业和群众获得感和满意度。
(四)公共资源交易监管“阳光护航”,构筑“公平赛道”。
一是持续推进标前、标中、标后全流程监管机制。将招标人主体责任落实情况纳入年度监管检查内容,压实招标人主体责任。建立健全新区政务服务局与新区经济发展局联动机制,双联动保障工程项目“应招必招”“应进必进”。对进入昆明市公共资源交易中心交易的50个项目在招标公告发布后及时开展网上巡检,重点检查是否存在不合理限制等问题,并就检查发现的问题及时提醒招标人进行整改。对依法必须招标的房屋建筑和市政工程施工类项目,采用“暗标”评审。通过公共资源交易电子监管平台智慧监管方式为项目风险“画像”,查看招标项目的招标方、投标方、招标代理、评标专家风险点,进行比对与分析,确保公共资源交易活动公平开展。督促招标人健全完善招标项目在公共资源交易平台的“一项一档”工作,对47个项目按招投标情况备案和合同上传的时间节点进行电话提醒27次,发出提醒函5个,催办函3个,滇中新区1—11月的进场交易项目已全部完成“一项一档”工作。二是建立评标“三随机”机制,保障公共资源交易活动独立公正“大循环”。5个远程异地评标工位投入运行,服务69个主场业主代表工位,涉及16个州市405个客场项目评标工作,共使用工位547台次。依法必须招标的工程建设项目100%在全省范围内随机交付到异地交易中心评标,随机抽取异地评标专家,随机匹配专家到所属地远程异地工位评标。三是畅通招投标活动投诉渠道,健全处理流程,规范处理程序。从招标投标投诉的审核与受理、调查取证、作出处理决定、恶意投诉的认定与处理5个方面,进一步规范健全新区工程建设项目招投标活动投诉处理流程,完善新区政务服务局招投标活动投诉处理决策机制,推进新区公共资源交易监督具体化、精准化、常态化。四是降低交易成本,提高市场主体参与度。从减收推广至免收信用记录良好的投标人投标保证金,实现招投标交易“零成本”。2025年,共减免28个招标项目涉及778家投标人的投标保证金3.55亿元,减免投标保证金比例达97.2%。五是开展“招标投标大讲堂”,对招标人以案释法强化警示教育。坚持问题导向,进一步加强对招标人的培训,共开展1次“招标投标大讲堂”活动,培训人次50人。六是认真开展招标投标领域突出问题系统整治工作,应统尽统,不留遗漏梳理统计日常监管发现、收到投诉举报、有关部门线索移交的项目调查处理情况,按时报送系统整治台账资料,对交办的13个招标项目涉及93家投标人的招投标文件进行对比核查,共发现8个项目16条问题线索。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南滇中新区政务服务管理局2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;云南滇中新区政务服务管理局2025年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南滇中新区政务服务管理局2025年度收入合计1821691.06元。其中:财政拨款收入1821691.06元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加383323.95元,增长26.65%。其中:财政拨款收入增加383323.95元,增长26.65%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因:一是按照上级要求,新区须建设5个远程异地评标工位,新增相关租赁费用;二是根据新区管委会决策和第三方复核,支付新区政务服务中心实体大厅提升改造项目已产生尚未支付的招标、造价、监理、设计、施工等费用。
二、 支出决算情况说明
云南滇中新区政务服务管理局2025年度支出合计1821691.06元。其中:基本支出72338.54元,占总支出的3.97%;项目支出1749352.52元,占总支出的96.03%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加383323.95元,增长26.65%。其中:基本支出减少33421.88元,下降31.60%;项目支出增加416745.83元,增长31.27%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加少0.00元,增长0.00%。主要原因:一是按照上级要求,新区须建设5个远程异地评标工位,新增相关租赁费用;二是根据新区管委会决策和第三方复核,支付新区政务服务中心实体大厅提升改造项目已产生尚未支付的招标、造价、监理、设计、施工等费用。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72338.54元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15374.00元,占基本支出的21.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56964.54元,占基本支出的78.75%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1749352.52元。其中:基本建设类项目支出0.00元。云南滇中新区政务服务中心综合服务项目经费1086019.77元,主要用于政务服务中心综合服务项目采购费用,按照综合窗口改革要求,全面实行无差别综合服务,新区政务服务局通过政府购买服务方式,公开招标采购综合窗口服务,由中标供应商向新区政务服务中心派驻13名人员,提供政务服务综合服务。新区远程异地评标工位租赁经费252506.00元,主要用于滇中新区公共资源交易远程异地评标工位租赁。政务服务中心实体大厅提升改造项目经费298073.75元,主要用于支付新区政务服务中心实体大厅提升改造项目已产生尚未支付的招标、造价、监理、设计、施工等费用。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出1821691.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加383323.95元,增长26.65%,完成年初预算的100.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出1821691.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的100.19%。主要用于政务服务中心综合服务项目、政务服务中心运行、新区远程异地评标工位租赁、政务服务中心实体大厅提升改造项目等支出;造成预决算差异的主要原因是政务服务中心实体大厅提升改造项目经费为年中追加预算经费。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9. 卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
2. 购置车辆0.00辆。
3. 安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南滇中新区政务服务管理局2025年机关运行经费支出56964.54元,比上年减少27049.88元,下降32.20%,主要原因是取消培训费支出,会议费定额减少,办公用品采购减少。部门机关运行经费主要用于办公用品、信息化耗材采购、差旅费及复印纸采购等。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末,云南滇中新区政务服务管理局资产总额236816.41元(净值),其中,流动资产0元,固定资产236816.41元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加135806.06元(2025年11月,新区综合管理部向各部门划拨各自使用的固定资产),其中固定资产增加135806.06元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额1114689.77元,其中:政府采购货物支出28670.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1086019.77元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
(一)部门整体支出绩效自评情况
2025年未开展部门整体支出绩效自评工作。
(二)部门整体支出绩效自评表
2025年未开展部门整体支出绩效自评工作。
(三)项目支出绩效自评表
2025年未开展项目支出绩效自评工作。
五、 其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定,我局干部职工工资统一由新区党群工作部和人力资源中心发放,不在我局决算数据中体现。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


