云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)2025年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
统筹推进临空先进制造业区及大板桥街道经济发展、产业培育等工作。负责临空先进制造业区招商引资、项目促建、企业服务等工作。负责临空先进制造业区产业规划、宣传策划和品牌推广等工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,综合组、投资促进组、企业服务组、产业规划组、经济运行组、重点项目组。
我部门为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,临空制造业局紧盯新区2025年重点任务清单,全力做好“招、落、建、投”文章,基本实现项目“招得来、落得下、建得快、产得稳”,区域发展实现稳中有进。
一是工业经济稳步增长。截至2025年底,临空制造业区现有规模以上工业企业45户,新增10户。年内规上工业总产值实现9,305,000,000元,同比增长33.6%,占新区直管区的53.8%。电子信息、装备制造和生物医药等重点发展的主导产业完成工业总产值 8,828,000,000元,占临空制造业区工业总产值的94.9%。其中电子信息行业完成产值7,088,000,000 元,同比增长57.8%,占区域工业总产值的76.2%;装备制造行业完成1,138,000,000元,同比下降7.5%,占区域工业总产值的12.7%;生物医药产业完成产值602,000,000元,同比下降26.8%,占区域工业总产值的6.5%。年内实现28户企业升规纳统,其中新入库工业企业10户,完成产值215,000,000 元,拉动规上工业总产值增长0.3个百分点。推动20个项目入库,新入库项目完成固定资产投资339,000,000 元,拉动固定资产投资增长11.5个百分点。
二是产业项目加速落地。推动易安飞科技、汉盟工业大麻实现竣工投产,推动昆明航空职业学院实现首年招生运营。福德环保大气污染治理成套设备生产制造基地、橡胶机电设备研发制造、先进弹性体科技成果产业化基地等存量项目按计划开工建设,高原特色食品产业综合体项目进入项目前期,2026年一季度实现开工建设。深入推进标准厂房去化三年行动计划——2025年提质年行动,推动生物医药产业园、电子信息产业园、特色云品产业园等8个产业园区年内新引入产业项目12个,租赁标准厂房面积15.8万平方米。年内新引进的高纯氧制备项目、NLO晶体生长及加工项目、先导电子半导体高纯材料项目、旭丰生物年产10.5吨尿液浓缩物、产教融合基地项目均实现了年内签约年内投产运营。围绕生物医药、电子信息、高端装备制造等主导产业发展需求,紧盯国家、省、市重大政策窗口期,重点围绕园区基础设施配套改造提升、大规模设备更新、物流基础设施等方面进行项目包装策划,成功推动电子半导体高纯材料项目、昆明宝象万吨冷链港项目综合车间项目、申通快递昆明转运中心设备更新项目、极兔昆明转运中心进出港智能升级改造项目等4个项目纳入上级规划,争取政策、资金、土地等要素支持。新区建筑智慧照明节能更新改造项目、昆明转运中心设备更新项目、大容量注射剂提质增效技术改造项目共计获得11690000.00元2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)支持。
三是企业服务持续优化。通过线上线下结合方式,“点对点”推送政策287余次,覆盖企业209家。成功推动片区昆明香冠食品有限公司、云南道地中药有限公司、昆电力控股有限公司等23家企业纳入2025年昆易贷·滇新惠企通“白名单”。主动赴企业宣讲《2025年促进工业经济增长财政资金实施方案》等惠企政策,帮助片区康乐卫士、南疆制药、申通快递等企业获得补助资金130000000.00元。建立并落实重点企业、规上企业、潜力企业常态化联系走访机制,制定2025年走访计划,分批次,全覆盖,深入了解企业生产经营情况,建立走访记录台账,累计走访企业200余家次。收集企业在生产经营、融资、用工、用地、审批等方面的诉求和困难45余条,并建立问题台账,分级分类处理,问题反馈率100%。专题为昆明宝象万吨冷储物流有限公司、昆明航空职业学院、拾翠山谷项目等企业组织开展企业服务活动周及产业协作交流活动5次,开展企业知识产权培训、安全生产培训及惠企政策宣讲等活动5次,为新区各企业间合作共赢搭建了平台,实现了区域间产业合作的信息共享、产品互供的良好局面。
成立金融服务创新工作小组,推动“昆易贷”“政银保”等金融产品落地,帮助昆明先导新材料科技有限责任公司、康乐卫士(昆明)生物技术有限公司等企业解决融资贷款350000000.00元,有效缓解了企业融资难、融资贵问题。
四是委街融合凝聚合力。根据委街职能特点和工作需要,重新梳理工作任务,避免工作交叉重叠和责任盲区。联合印发了《临空制造业局区创建“临聚力”党建品牌三年行动方案(2025—2027年)》,明确了工作清单和责任清单,将各项工作任务分解到局各工作组和大板桥街道相关办公室,确保各项工作有序推进。联动大板桥街道全力推进机场改扩建征地拆迁工作,年内完成了长水国际机场改扩建工程红线内地块移交,实现机场改扩建工程涉及大板桥街道区域红线内地块交地100%。与大板桥街道共同研究提出《长水国际机场改扩建工程长坡居民小组噪音区影响区安置搬迁工作方案》,启动长坡居民小组噪音区影响区安置搬迁工作,目前已完成房屋测量257户;已完成安置搬迁协议签订222户。推动南线(新发—羊桃箐—阿底老爷山)和北线(云桥社区—沙井灌区—野毛冲村)乡村文旅线路开发,目前新发拾翠民宿项目已初见成效。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会) 2025年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)2025年度收入合计31569391.47元。其中:财政拨款收入31569391.47元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加15958100.99元,增长102.22%。其中:一般公共预算财政拨款较上年15611290.48元增加4268100.99元;政府性基金预算财政拨款较上年0元增加11690000.00元,财政拨款收入共计增加15958100.99元,增长102.22%;上级补助收入无增减变化;事业收入无增减变化;经营收入无增减变化;附属单位上缴无增减变化;其他收入无增减变化。主要原因是:一是招商引资工作经费保障体系调整,2024年招商引资专项经费由新区投资促进局统一归口管理,2025年起下达至各相关单位,经费渠道进一步拓宽;二是产业发展扶持资金规模扩大,支持中小企业发展专项资金有所增加,此外,新增专项业务及机关事务管理经费、2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)资金及2025年省级制造业高质量发展专项资金,导致本年度收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)2025年度支出合计31569391.47元。其中:基本支出59107.22元,占总支出的0.19%;项目支出31510284.25元,占总支出的99.81%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加15958100.99元,增长102.22%。其中:基本支出减少99709.86元,下降62.78%;项目支出增加16057810.85元,增长103.92%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是招商引资工作经费保障体系调整,2024年招商引资专项经费由新区投资促进局统一归口管理,2025年起下达至各相关单位,相关支出相应增加;二是产业发展扶持资金规模扩大,支持中小企业发展专项资金有所增加,此外,新增专项业务及机关事务管理经费、2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)资金及2025年省级制造业高质量发展专项资金,导致本年度支出大幅增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59107.22元。其中:其他工资福利等人员经费支出20752元,占基本支出的35.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38355.22元,占基本支出的64.89%。其中办公费支出6302.00元,占基本支出的10.66%,差旅费支出32053.22元,占基本支出的54.23%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出31510284.25元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
党建工作专项经费1697.88元,主要用于保障临空制造业局党支部日常工作活动开展。
招商引资工作经费112036.37元,主要用于临空制造业局开展招商引资专项工作差旅、商务接待等费用支出。
园区服务中心运维经费74750元,主要用于保障临空产业园园区服务中心日常运转。
产业扶持资金5511800.00元,主要用于支持两亚创新设计服务平台培育及重组疫苗临床及产业化基地建设项目工业污水收集管道建设。
“春城有礼”城市礼物设计大赛活动经费1000000.00元,主要用于支持开展首届“春城有礼”城市礼物设计大赛活动。
2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)资金11690000.00元,其中:滇中新区建筑智慧照明节能更新改造项目经费2300000.00元,主要用于支持项目公司对新区直管区8个公共区域进行照明设备更新;2025年第一批超长期特别国债(大容量注射剂提质增效技术改造)资金4390000.00元,主要用于支持项目公司围绕大容量注射剂智能制造生产线的老旧设备进行更新;2025年第一批超长期特别国债(仓储设备更新项目)资金5000000.00元,主要用于支持项目公司对物流设施设备进行更新改造。
2025年省级制造业高质量发展专项资金13120000.00元,其中:2025年省级制造业高质量发展(第一批)专项资金3120000.00元,主要用于激励临空制造业区9户具有突出贡献、符合重点产业发展专项的企业;先导(昆明)新材料科技产业园项目(半导体设备)2025年省级制造业高质量发展专项资金10000000.00,用于支持项目企业进行半导体设备综合生产基地建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)2025年度一般公共预算财政拨款支出19879391.47元,占本年支出合计的62.97%。与上年相比增加4268100.99元,增长27.34%,完成年初预算的2924.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1247591.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的183.52%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和为完成相关工作任务的招商引资、产业发展等方面任务的项目支出,其中其他工资福利支出20752.00元,办公费6302.00元,差旅费32053.22元,党建工作经费1697.88元,园区服务中心运维经费74750.00元,招商引资工作经费112036.37元,“春城有礼”城市礼物设计大赛活动经费1000000.00元;造成预决算差异的主要原因是基本支出按本部门实有人员定额标准测算,我部门严格落实过紧日子要求,积极压减支出,同时,招商引资工作经费保障体系调整,相关支出相应增加,加之保障临空产业园日常运维及首届“春城有礼”城市礼物设计大赛顺利开展增加了项目支出。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出18631800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%,年初无此项预算。其中产业发展专项支出13120000.00元,主要用于激励临空制造业区9户具有突出贡献、符合重点产业发展专项的企业及支持项目企业进行半导体设备综合生产基地建设;中小企业发展专项支出5511800.00元,主要用于支持两亚创新设计服务平台培育及重组疫苗临床及产业化基地建设项目工业污水收集管道建设。造成预决算差异的主要原因:一是项目获得2025年省级制造业高质量发展专项资金,为上级转移支付项目;二是因新区管委会化债工作安排及完成产业扶持相关工作业务增加相应支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)2025年度政府性基金预算财政拨款支出11690000.00元,占本年支出合计的37.02%。与上年相比增加11690000.00元。上年无该项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.节能环保(类)支出2300000.00元,占政府性基金预算财政拨款总支出的19.67%,年初无此项预算。主要用于支持项目公司对新区直管区8个公共区域进行照明设备更新;造成预决算差异的主要原因是项目获得2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)资金支持,为上级转移支付项目。
2.资源勘探工业信息等(类)支出4390000.00元,占政府性基金预算财政拨款总支出的37.55%,年初无此项预算。主要用于支持项目公司围绕大容量注射剂智能制造生产线的老旧设备进行更新;造成预决算差异的主要原因是项目获得2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)资金支持,为上级转移支付项目。
3.其他(类)支出5000000.00元,占政府性基金预算财政拨款总支出的42.77%,年初无此项预算。主要用于支持项目公司对物流设施设备进行更新改造;造成预决算差异的主要原因是项目获得2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域)资金支持,为上级转移支付项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%
因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变化,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变化,上年无此项支出
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,较上年无增减变化,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年内未发生“三公”经费支出事项。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算无增减变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算无增减变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算无增减变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算无增减变化,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变化,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无增减变化,上年无此项支出。无增减变化的主要原因是2025年因公出国(境)、公务用车等事项统一由新区综合管理部进行保障。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。公务用车统一由新区综合管理部保障。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)2025年机关运行经费支出38355.22元,比上年减少95,193.86元,下降71.27%,主要原因是基本支出按本部门实有人员定额标准测算,我部门严格落实过紧日子要求,积极压减支出,且赴京开展劝返工作次数较上年减少导致差旅费幅度下降。部门机关运行经费用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、会议费、差旅费、 培训费、邮电费、公务接待费)。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)资产总额4910397.91元,其中,流动资产1000036.13元,固定资产198561.78元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产3711800.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4910397.91元,其中固定资产增加198561.78元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
(一)关于2025年财政拨款收入预决算差异率事宜。云南滇中新区临空先进制造业发展局2025年度财政拨款收入预决算差异率为4543.19%,预算调整后实际差异率为1.84%。2025年年初预算安排679907.00元,因实际工作安排,上级转移支付和新增项目支出共计31433836.37元,2025年实际支出31569391.47元,完成年初预算的4643.24%,实际完成调整后预算的98.16%。其中,转拨上级补助资金24810000.00元,支出“春城有礼”城市礼物设计大赛活动经费1000000.00元,支出两亚创新设计服务平台培育产业扶持资金1800000.00元,支出重组疫苗临床及产业化基地建设项目工业污水收集管道建设费用3711800.00元,支出招商引资工作经费112036.37元。
(二)关于公用经费预决算差异率事宜。云南滇中新区临空先进制造业发展局2025年公用经费预决算差异率为-83.47%,主要原因是基本支出按本部门实有人员定额标准测算,我部门严格落实过紧日子要求,积极压减支出,且赴京开展劝返工作次数较上年减少导致差旅费幅度下降。
(三)关于“三公”经费预决算差异率事宜。2025年度云南滇中新区临空先进制造业发展局预算公务接待经费10000.00元,但实际工作中本单位作为云南滇中新区管理委员会的内设机构,公务接待相关工作统一按照新区管委会安排实施,本部门年内未牵头开展公务接待工作,故未产生公务接待费用。
(四)人员工资事宜。按照新区管理体制规定,我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放,不在我局决算数据中体现。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件:云南滇中新区临空先进制造业发展局(云南滇中新区临空先进制造业区管理委员会)2025年决算公开报表


