昆明空港经济区消防救援大队2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
昆明空港经济区消防救援大队(以下简称“大队”)承担着防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责,主要职能包括火灾扑救、抢险救援和消防安全检查。具体职能如下:
(1)火灾扑救,及时有效扑灭各类火灾,保护人民生命财产安全,努力减少火灾损失。
(2)抢险救援,积极抢救被困和遇险人员,保护和疏散物资,控制灾情发展,尽快消除险情,努力减少灾害损失,保卫社会主义经济建设和人民生命财产安全。
(3)消防安全检查,督促整改火灾隐患,预防火灾发生,开展消防安全知识宣传培训,增强人民群众逃生自救能力,推进国家治理体系和治理能力现代化。
二、 基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置1个内设机构,包括:文博路消防救援站。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,是昆明空港经济区消防救援大队。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 以思想之光淬炼忠魂,以实干之风筑牢根基。
始终将学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精神作为党支部会议“第一议题”学习,通过每周集中学习、3次读书班、4次专题党课等形式巩固、深化中央八项规定精神学习主题教育成果;严格落实民主集中制,年内召开15次党支部会议,研讨并跟踪落实200余个重大事项,持续提升党支部“把方向、管大局、保落实”核心能力;积极拓展联建载体,联合滇中新区直管区多部门及企事业单位优秀基层党支部,开展6次联学共建主题党日活动,让队员们深刻领会精神实质,进一步筑牢信仰之基;落实就医、子女入学、先进典型疗养等优待政策,定期开展心理健康巡诊筛查,提升队伍心理素质与意志,持续擦亮队伍忠诚底色。
2. 以精准施策防风险,以坚守之力筑屏障。
以治本攻坚三年行动为引领,聚焦责任落实、精准防控、基层消防建设等重点,全面提升辖区火灾防控能力,消防安全形势持续稳定向好。夯实消防工作责任,形成工作合力。依托消安委平台,强化与各行业部门横向联动,建立共享协作模式,推动齐抓共管;深化全链条治理,强化电动自行车、临街商铺、消防通道、动火作业、保温材料等专项整治。截至目前,共检查各类单位、场所319家,发现并督促整改火灾隐患465处,拆除防盗笼、铁栅栏856处,电动自行车全链条整治检查场所1229处,清理违规停放、充电544余处,下发责令改正通知书146份,下发行政处罚决定书23份,下发临时查封决定书3份,责令三停12家;强化基层消防力量建设,《加强基层消防力量建设工作实施方案》获审议通过,3个街道“一队一站”建设进入尾声,有效填补新区三个街道基层消防力量的缺失,筑牢基层消防安全风险。
3. 以练为战砺精兵,以战领训强本领。
狠抓安全教育,筑牢训练安全根基。定期召开作战训练安全会议,第一时间传达落实安全专项工作,常态化开展装备器材清点与维修保养;狠抓全员练兵,夯实能力基础。对标总队、支队练兵要求,通过集中授课、实操实训强化训练,落实“周测试、月考核”,营造比学赶超氛围;深化防消联勤,落实专项方案要求,开展联勤工作50余次,提升队伍“防火、灭火、宣传”综合能力;聚焦实战,锤炼攻坚能力。先后成功处置了“3·7”银昆高速LNG液化石油气槽罐车泄漏、“10·04”;厂房火灾等较大警情。圆满完成第9届“南博会”、“3·18”要人安保、抗战胜利80周年纪念活动等重大消防安保执勤任务。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
昆明空港经济区消防救援大队2025年度无一般公共预算财政拨款基本支出,故一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表;昆明空港经济区消防救援大队2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;昆明空港经济区消防救援大队2025年没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明空港经济区消防救援大队2025年度收入合计20518011.16元。其中:财政拨款收入20518011.16元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少987408.84 元,下降5%。其中:财政拨款收入减少987408.84元,下降5%;无上级补助收入,上下年度均无此项收入;无事业收入,上下年度均无此项收入;无经营收入,上下年度均无此项收入;无附属单位上缴收入,上下年度均无此项收入;无其他收入,上下年度均无此项收入。主要原因是消防指战员改革性补贴及配套经费比上年减少。
二、 支出决算情况说明
昆明空港经济区消防救援大队2025年度支出合计20518011.16元。其中:基本支出0.00元,占总支出的0.00%;项目支出20518011.16元,占总支出的100.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少987408.84元,下降5%。其中:无基本支出,上下年度均无此项支出;项目支出减少987408.84元,下降5%;无上缴上级支出,上下年度均无此项支出;无经营支出,上下年度均无此项支出;无对附属单位补助支出,上下年度均无此项支出。主要原因是消防指战员改革性补贴及配套经费比上年减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障昆明空港经济区消防救援大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元,占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障昆明空港经济区消防救援大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20518011.16元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
消防业务经费20518011.16元,主要用于消防业务日常运行,保障各项执勤及灭火救援任务。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明空港经济区消防救援大队2025年度一般公共预算财政拨款支出20518011.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少987408.84元,下降5%,完成年初预算的100.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9. 卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出20518011.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的100%。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年无增减变化,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变化,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年较上年无增减变化,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算无增减变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算无增减变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算无增减变化,上年无此项支出;公务接待费支出决算无增减变化,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无增减变化,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年无增减变化,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明空港经济区消防救援大队2025年机关运行经费支出0.00元,比上年无增减变化,上年无此项支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末,昆明空港经济区消防救援大队资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无增减变化,其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值元;报废报损资产项,账面原值元,实现资产处置收入元;出租房屋平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。我大队因2018年机构改革,由部队编制转为地方编制后,我大队机构编制暂未下达,暂由上级部门统一进行公示,故无数据。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、 政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


