2025年云南滇中新区综合管理部“三公”经费决算情况说明
根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府、市政府工作安排,经云南滇中新区财政局统计汇总,云南滇中新区管理委员会审定,现将云南滇中新区综合管理部2025年“三公”经费决算情况公开如下:
2025年云南滇中新区综合管理部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为780114.15元,较上年减少176312.38元,下降18.43%。其中:因公出国(境)费340970.50元,较上年减少163983.30元,下降32.47%。共安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)11人次(参与其他单位组团,团数不在新区统计,费用在新区列支)。公务接待费为1680.00元,较上年减少3100.00元,下降64.85%。国内公务接待批次为1次,共计接待11人次;国(境)外公务接待0批次,共计接待人次0人。公务用车购置及运行维护费为437463.65元,较上年减少9229.08元(其中:公务用车购置费0.00万元,上年无此项支出;公务用车运行维护费437463.65元,较上年下降2.07%)。年末公务用车保有量为20辆。
2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是综合管理部持续贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求,从严从紧控制“三公”经费各项支出。
附件:
1.2025年云南滇中新区综合管理部财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
2.2025年云南滇中新区综合管理部一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
3.“三公”经费口径说明
附件1
2025年云南滇中新区综合管理部
财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
单位:元 | ||||
项 目 | 上年 决算数 | 本年 决算数 | 较上年增减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合 计 | 956426. 53 | 780114. 15 | -176312.38 | -18.43% |
1、 因公出国(境)费 | 504953. 80 | 340970. 50 | -163983.30 | -32.47% |
2、 公务接待费 | 4780. 00 | 1680. 00 | -3100.00 | -64.85% |
3、 公务用车费 | 446692. 73 | 437463. 65 | -9229.08 | -2.07% |
其中:(1)公务用车购置 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00% |
(2)公务用车运行维护费 | 446692. 73 | 437463. 65 | -9229.08 | -2.07% |
附件2
2025年云南滇中新区综合管理部
一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数对比情况表
单位:元 | ||||
项 目 | 上年 决算数 | 本年 决算数 | 较上年增减情况 | |
增、减额 | 增、减幅度 | |||
合 计 | 956426. 53 | 780114. 15 | -176312.38 | -18.43% |
1、 因公出国(境)费 | 504953. 80 | 340970. 50 | -163983.30 | -32.47% |
2、 公务接待费 | 4780. 00 | 1680. 00 | -3100.00 | -64.85% |
3、 公务用车费 | 446692. 73 | 437463. 65 | -9229.08 | -2.07% |
其中:(1)公务用车购置 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00% |
(2)公务用车运行维护费 | 446692. 73 | 437463. 65 | -9229.08 | -2.07% |
附件3
“三公”经费口径说明
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、拍照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各级各部门(含下属单位)用一般公共预算财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。


