昆明市公安局滇中新区直管区分局2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
2025年2月28日,昆明市公安局空港经济区分局正式挂牌成立,同年11月17日,根据市委编办批复,更名为昆明市公安局滇中新区直管区分局。滇中新区直管区辖区面积有425.02平方公里,下辖3个街道、22个社区、99个居民小组,有总人口13.8万人。
一、主要职责
负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策、决策部署及省委,市委,市公安局党委工作要求,把坚持和维护党中央对公安工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责:
(一)负责管辖区域内治安行政管理。
(二)行使县(市、区)一级公安机关的立案、调查、侦查、采取强制措施,治安管理处罚裁决、提请批准逮捕和移送审查起诉等职权。
(三)收集掌握影响社会稳定,危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,制定预防,打击对策和措施。
(四)负责辖区内各类刑事案件的侦办工作;负责刑侦基础业务建设,刑侦情报信息建设。
(五)负责依法管理辖区社会治安秩序,按权限依法处置治安案件,暴力恐怖事件,骚乱,以及危害社会治安秩序的群体性事件;负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作;负责党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范,安全保卫工作;负责相关警保卫任务的落实。
(六)负责辖区公安机关法制工作和法治公安建设,承担公安机关行政执法和刑事司法活动,依法开展行政审批工作。负责辖区公安机关执法办案场所的设置、使用和管理工作。
(七)负责依法打击邪教组织的违法犯罪活动。
(八)负责辖区恐怖活动的防范,侦察,打击和应急处置工作。
(九)负责侦破走私,制造,贩卖,运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻酸药品,精神药品,易制毒化学品。
(十)负责辖区公安机关指挥系统、信息通信技术、大数据技术、刑事技术等建设工作。
(十一)负责辖区公安机关警务被装装备及经费等警务保障工作。
(十二)按规定权限负责本辖区出入境管理工作。
(十三)负责公安队伍思想,组织,文化和作风建设。按规定权限管理干部,协助市公安局党委开展公安机关领导干部考核,任免和交流工作。负责对内对外宣传和教育培训等工作。负责辖区警务辅助人员管理工作。
(十四)监督和保障公安机关,人民警察依法履行职责,行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督、指导,查处公安队伍违法违纪案件。
(十五)完成市公安局党委和上级交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:
1.昆明市公安局滇中新区直管区分局情报指挥中心
2.昆明市公安局滇中新区直管区分局政工室
3.昆明市公安局滇中新区直管区分局执法监督大队
4.昆明市公安局滇中新区直管区分局刑事侦查大队
5.昆明市公安局滇中新区直管区分局治安管理大队
6.昆明市公安局滇中新区直管区分局政治安全保卫大队
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,即昆明市公安局空港经济区分局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围实际保持一致,(预算单位名称不一致原因为分局于2025年11月17日更名)。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人(2025年公务员费用由原单位保障),参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,昆明市公安局滇中新区直管区分局认真贯彻落实上级工作部署要求,紧紧围绕“维护社会大局持续稳定、服务保障经济社会高质量发展”主线,扎实推进防风险、保安全、护稳定、促发展、建队伍各项工作。重点抓好以下九项工作:
(一) 坚决捍卫政治安全,筑牢国家安全防线;
(二) 坚决维护社会安定,防范化解各类社会风险;
(三) 坚决保障人民安宁,切实守护群众生命财产安全;
(四) 坚决革新工作体系,提升警务运行效能;
(五) 坚决夯实基层基础,筑牢社会治安防控根基;
(六) 坚决守牢执法公正底线,规范执法执勤行为;
(七) 坚决推进科技兴警战略,提升警务智能化水平;
(八) 坚决打造“四铁”公安队伍,强化队伍建设;
(九) 坚决优化服务管理,持续便民利企。
第二部分 2025年度部门决算表
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、功能分类项级科目为2040202一般行政管理事务。
我单位2025年度无一般公共预算财政拨款基本支出,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表;无国有资本经营预算财政拨款支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市公安局滇中新区直管区分局2025年度收入合计9570526.06元。其中:财政拨款收入9570526.06元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加9570526.06元,暂无无同比增长数据。其中:财政拨款收入增加9570526.06元,暂无无同比增长数据;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入,无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是昆明市公安局滇中新区直管区分局为2025年2月28日挂牌成立,属于新设预算单位。
二、支出决算情况说明
昆明市公安局滇中新区直管区分局2025年度支出合计9570526.06元。其中:基本支出0.00元,占总支出的0.00%;项目支出9570526.06元,占总支出的100.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加9570526.06元,无上年同比数据。其中:无基本支出;项目支出增加9570526.06元,无上年同比数据;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是昆明市公安局滇中新区直管区分局于2025年2月28日挂牌成立,属于新设预算单位。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障昆明市公安局滇中新区直管区分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元,占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元,占基本支出的0.00%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障昆明市公安局滇中新区直管区分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9570526.06元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2025年提前批次中央政府纪检监察转移支付绩效考核奖励资金项目经费287526.06元,主要用于分局办公用品及耗材、水费、差旅和培训费用。
办公用房租赁经费9283000元,主要用于分局办公楼租赁。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市公安局滇中新区直管区分局2025年度一般公共预算财政拨款支出9570526.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9570526.06元,新设预算单位,无上年同比数据,完成年初预算的70.62%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出9570526.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的70.62%。主要用于办公用品及耗材、水费、差旅、培训费用和办公楼租赁;造成预决算差异的主要原因是昆明市公安局滇中新区直管区分局于2025年2月25日挂牌成立,属新设预算单位,无上一年度数据。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费无此项支出。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算暂无此项支出;公务用车购置费支出决算暂无此项支出;公务用车运行维护费支出决算暂无此项支出;公务接待费支出决算暂无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),暂无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出;公务接待费支出决算上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),暂无此项支出。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市公安局滇中新区直管区分局2025年机关运行经费支出0.00元,上年无此项支出,主要原因是昆明市公安局滇中新区直管区分局于2025年2月25日挂牌成立,为新设预算单位。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,昆明市公安局滇中新区直管区分局资产总额0元,我单位于2025年2月25日挂牌成立,暂无固定资产。
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
此部分涉密,按规定不公开
五、其他重要事项情况说明
昆明市公安局空港经济局分局2025年2月28日正式挂牌成立,同年11月17日,根据市委编办批复,更名为昆明市公安局滇中新区直管区分局。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


