云南滇中新区投资促进局2025年预算公开
监督索引号53019500301200000
目录
第一部分 云南滇中新区投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南滇中新区投资促进局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南滇中新区投资促进局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于投资促进工作的决策部署;开展滇中新区投资促进对外宣传工作,负责发布新区投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订新区年度招商引资目标责任,落实责任分工并组织实施招商引资目标责任综合考核评价工作。
3.统筹协调新区重大招商引资项目全程服务工作。
4.协调推进滇中新区区域投资促进工作。
5.承担新区招商引资工作委员会办公室日常工作。
6.完成新区党工委和上级部门交办的其他任务。
(二)机构设置情况
2022年年底新区开展管理机制体制改革,成立云南滇中新区投资促进局作为新区管委会工作机构之一,主要负责招商引资相关工作,内设综合科、政策研究科、产业一科、产业二科及产业三科。我部门无所属单位。
(三)重点工作概述
1.锚定年度目标任务,大力开展招商引资。聚焦主责主业,工作重心紧扣在谈项目落地、落地项目开工、开工项目到资等关键环节,加大项目洽谈力度,充分利用省内的资源优势、口岸优势、要素保障优势,结合新区独特的区位优势和空间优势开展招商引资,争取投资落地。
2.全力做好跟踪服务,保障企业合理诉求。紧扣项目洽谈过程中企业的关键需求点,进一步做好项目落地前、开工建设过程中涉及的各项要素保障与协调工作。
3.聚焦重点产业,精准招商。坚持产业链的发展思路,深入贯彻“特色突出、差异竞争、区域联动、产业集聚”的工作思路,更加聚焦突出新型工业化主导地位。
4.加大改革力度,拓宽招商渠道。一是积极建立“资本招商”新模式,初步形成“资本招商”的产业扶持体系。二是充分发挥招商公司职能,逐步建立“管委会+公司”的产业招商管理运营模式。三是在公平竞争审查引领招商新时代的大背景下,积极挖掘新区资源禀赋与优势,寻求招商新方式。
5.加强区域联动,建立良好的协作招商机制。一是加强“大小”管委会之间的联动。二是加强与昆明经开区、磨憨磨丁经合区的沟通,建立良好的联动招商机制。
6.积极开拓海外招商引资工作。积极推进发展外向型经济,与国内外商会、行业协会建立紧密联系,面向重点国家和地区宣传推介滇中新区,逐步拓宽海外招商引资渠道。
7.转变角色,全面抓实抓细招商引资工作。继续做好新区与省、市投资促进系统沟通的桥梁,将工作重心转移到招商引资“面上”工作,全面负责新区招商引资工作的统筹协调。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制21人,其中:行政编制3人,聘用人员18人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有21人,其中: 财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆0。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入105,363,029元,其中:一般公共预算105,363,029元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少200,469,575元,主要原因分析:一是项目支出预算中产业扶持资金减少200,000,000元;二是我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出及项目支出,同时以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入105,363,029元,其中:本年收入105,363,029元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款105,363,029元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少200,469,575元,主要原因分析:一是项目支出预算中产业扶持资金减少200,000,000元;二是我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出及项目支出,同时以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出105,363,029元。财政拨款安排支出105,363,029元,其中:基本支出252,029元,与上年对比减少68,575元,主要原因分析:我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出及项目支出,同时以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算;项目支出105,111,000元,与上年对比减少200,101,000元,主要原因分析:我部门牢固树立过紧日子思想,同时根据国家相关规定,加强项目管理规范产业扶持资金拨付工作。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
(一)2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行204,200元,主要用于保障新区投资促进局开展法律咨询服务活动及日常邮电费用支出。
(二)2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行247,829元,用于保障新区投资促进局工作正常运转的基本支出,包含:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。
(三)2010804一般公共服务支出-审计事务-审计业务400,000元,主要用于针对招商引资项目跟踪装修工程、竣工结算等方面的支出。
(四)20113一般公共服务支出-商贸事务,其中2011302一般行政管理事务1,011,000元,1,000,000元用于法律诉讼相关费用支出,11,000元用于党建活动;2011308招商引资3,500,000元,3,000,000元主要用于招商引资专项工作经费支出,500,000元用于集中签约开工仪式、调度会等招商引资活动开支。
(五)2150805资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项100,000,000元,主要用于提升营商环境综合优势,推动产业发展等产业扶持专项资金的支出。
五、对下专项转移支付情况
2025年云南滇中新区投资促进局列入省对下专项转移支付项目0个、金额0元。
(一)与中央配套事项
2025年我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2025年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额20,000元,其中:政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,500元,较上年减少9,500元,下降10%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南滇中新区投资促进局2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因:与上年相比无变化,主要原因是新区因公出国(境)统一在综合管理部列支,我部门无此项支出。
(二)公务接待费
云南滇中新区投资促进局2025年公务接待费预算为85,500元,较上年减少9,500元,下降10%,国内公务接待批次为50次,共计接待550人次。
增减变化原因:我部门本着有利公务,务实勤俭,杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,压缩节约公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是新区公务用车购置及运行维护统一在综合管理部列支,我部门无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年云南滇中新区投资促进局重点项目预算绩效目标项目为“法律诉讼服务经费”,年度预算资金1,000,000元,用于开展法律诉讼等相关法律服务工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区投资促进局2025年机关运行经费安排252,029元,与上年对比减少68,575元,主要原因分析:我部门牢固树立过紧日子思想,严格压缩一般性支出,以实有人员为基数,按照限额规定编制部门基本支出预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,云南滇中新区投资促进局资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53019500301200111