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索引号: MB0X49488-202502-958001 主题分类: 预决算公开
发布机构:  云南滇中新区综合管理部 发布日期: 2025-02-11 14:51
名 称: 云南滇中新区滇中科学城管理局2025年预算公开
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云南滇中新区滇中科学城管理局2025年预算公开

发布时间:2025-02-11 14:51 浏览次数:4
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云南滇中新区滇中科学城管理局2025年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区滇中科学城管理局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南滇中新区滇中科学城管理局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表


云南滇中新区滇中科学城管理局2025年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 负责新区直管区科技事业发展规划与管理工作,统筹科技服务体系建设、科技创新平台建设等工作。

2. 参与滇中科学城国土空间规划及各类专业规划编制,负责滇中科学城及小哨街道开发建设运营管理等工作。

3. 负责滇中科学城招商引资、产业培育、经济建设、宣传推广、对外合作与交流等工作。负责开展科研对外交流合作、成果转化。

4. 负责建立重大项目落地促建协调服务机制,统筹做好滇中科学城区域内企业和产业项目导入和促建等工作。

5. 负责滇中科学城公共服务、创新创业服务、投融资服务等综合服务职能,推进产城融合发展。

6. 负责做好新区直管区中青年学术和技术带头人及后备人选的选拔培养和使用工作。负责外国专家相关工作。

(二)机构设置情况

2022年年底新区开展管理机制体制改革,成立云南滇中新区滇中科学城管理局作为新区管委会工作机构之一,主要负责新区直管区科技事业发展规划与管理、滇中科学城及小哨街道开发建设运营管理等工作。鉴于“三定方案”暂未正式下发,故部门内设机构暂未确定。我部门无所属单位。

(三)重点工作概述

2025年,云南滇中新区滇中科学城管理局将认真贯彻落实新区工作部署安排,围绕未来交通科学城建设发展,重点做好以下工作:

1. 发挥平台作用。用好山东大学云南研究院、未来交通创新研究院、滇中新区低空科技研究院、空天智行小镇、赛迪科创中心等科创共享平台,围绕智慧交通、车联网应用示范、智能建造、智慧能源、先进制造等领域,推动科研攻关,促进科技创新,实现科技成果转化,以研发平台聚集为加快发展新质生产力蓄势赋能。

2. 加快项目建设。加快推进交通强国建设试点任务,按时完成2025年预期成果,培养交通领域人才100人,发表相关高水平论文5篇以上,获得发明专利3项以上。完成昆明航空职业学院二期项目方案设计及落地可行性研究,力争签订投资协议并开工建设。完成中国交通解决方案展示中心可行性研究报告编制及初步规划方案设计。推进空天智行小镇、海广兴东盟·云南鲜果加工交易中心项目建设,完成固定资产投资不低于10亿元。加快推进在交易市场设立海关进境水果指定监管场地相关工作,助力海广兴项目建设。

3. 狠抓要素保障。形成未来交通科学城战略规划中期成果并完成专家评审。加大对项目的跟踪服务指导,协同相关部门、配合片区一级开发单位做好项目施工用水、电、路、气等基础配套建设。加快未来交通科学城东区调规,实现部分地块供地建设,其中滇中新区拓新科技产业园供应土地约140亩、春季亚洲生物医药及医疗器械综合服务产业园供应土地约200亩,并开工建设;承接产业转移示范园实现部分土地供应,并开工建设。

4. 推动未来产业。在未来交通科学城小哨核心区“三横三纵”市政路网启动建设昆明市智能网联汽车高阶测试区;在新区直管区建成示范应用道路2条;实现昆明市智能网联汽车道路测试和示范应用管理平台上线运行。结合未来交通科学城区位、资源禀赋,以及临近昆明长水国际机场成熟的空域管理软硬件基础等优势条件,推动建设低空飞行服务管控平台;大力推进无人机研发制造、检验检测、维修保养、人才培育认证、总部经济等低空经济产业业态。

5. 促进项目招引。按照“五个一批”工作要求,做好招商引资和项目促进工作,以未来交通产业为主线,通过优化服务、精准施策,力争招引一批具有核心竞争力的优质企业落地,为未来交通科学城区域经济发展注入前进动力。大力发展低空经济,引进研发制造及服务企业不低于2家。高水平举办2025未来交通(昆明)国际论坛。

6. 提升科创水平。开展研发投入专项服务行动,持续提升新区直管区企业研发投入水平,新区直管区研发经费投入达2.5亿元。加大科技型企业培育、孵化扶持力度,支持重点产业领域国家高新技术企业、科技型中小企业等认定,力争2025年新区直管区认定或备案100家科技型企业。加快科技成果转化系列政策落地实施,加大科技成果转化力度,争取一批高水平科技成果转化落地。加快推动国家级、省级、市级创新平台建设取得新突破,大力引进培育新型研发机构,重点建设一批省级重点实验室、企业研发中心。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5879590元,其中:一般公共预算5879590元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加118202元,主要原因是2025年业务工作需要,减少山东大学云南研究院建设项目、未来交通(云南)科学城战略规划及专题规划编制项目支出,增加了未来交通路空综合试验区建设项目、滇中科技创新券项目的支出。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5879590元,其中:本年收入5879590元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5879590元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加118202元,主要原因是2025年业务工作需要,减少山东大学云南研究院建设项目、未来交通(云南)科学城战略规划及专题规划编制项目支出,增加了未来交通路空综合试验区建设项目、滇中科技创新券项目的支出。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5879590元。财政拨款安排支出5879590元,其中:基本支出379590元,与上年对比减少134298元,主要原因我部门牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,以实有人员为基数,按照限额规定标准编制部门基本支出预算;项目支出5500000元,与上年对比增加252500元,主要原因是2025年业务工作需要,减少山东大学云南研究院建设项目、未来交通(云南)科学城战略规划及专题规划编制项目支出,增加了未来交通路空综合试验区建设项目、滇中科技创新券项目的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行379590万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、会议费、差旅费、 培训费、邮电费、公务接待费);

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行5500000元,具体是山东大学云南研究院建设支出、论坛工作支出、未来交通创新研究院项目支出、未来交通路空综合试验区建设支出、未来交通(云南)科学城战略规划及专题规划编制支出、滇中科技创新券支出。

五、 对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算3项,政府采购预算总额1520000元,其中:政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算1500000元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135375元,较上年减少7125元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化。主要原因是新区因公出国(境)统一在综合管理部列支,无此项支出。

(二)公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为135375元,较上年减少7125元,下降5%,国内公务接待批次预计约为10次,预计共接待100人次。

与上年对比公务接待费减少7125元,主要原因是我部门本着有利公务,务实勤俭,杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,压缩节约公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化,主要原因是根据新区管委会的管理体制机制,新区公务用车购置及运行维护统一由新区综合管理部负责,我部门无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年,根据云南滇中新区财政金融局的相关通知文件要求,在预算中做了整体支出绩效表,项目支出已全部反映在整体支出绩效表中,同时规划了年度绩效目标及总体绩效目标。根据绩效目标评价的内容,结合项目实际,设立了“产出指标、效益指标、满意度指标”,细化了绩效指标,设定了指标值及依据来源,力求真实反映目标绩效实施情况。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2025年机关运行经费安排379590元,与上年对比减少134298元,主要原因是:我部门牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,以实有人员为基数,按照限额规定标准编制部门基本支出预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,云南滇中新区滇中科学城管理局资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

附件:云南滇中新区滇中科学城管理局部门预算公开表20250211021718351

监督索引号53019500301300111