云南滇中新区总工会2025年预算公开
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云南滇中新区总工会2025年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区总工会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区总工会2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南滇中新区总工会2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 在滇中新区党工委领导下,贯彻落实上级工会的工作部署,完成本级工会代表大会提出的任务。
2. 代表职工参与制定滇中新区经济和社会发展计划,参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订。
3. 监督有关职工利益的法律、法规政策的执行情况。
4. 依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益,指导企事业职工通过合法形式,进行民主参与、民主管理和民主监督工作,推进民主法制建设。
5. 通过多种形式和途径反映职工群众的意愿和要求,协助管委会解决职工群众的实际问题;依法依规,参与劳动关系的调处、仲裁,为职工和企事业单位提供咨询服务。
6. 协助基层党组织领导基层工会工作;指导企业和职工组建、参加工会组织;审核批准基层工会成立、换届,指导所属工会开展各项工作;协调与其他组织之间的关系。
7. 协助有关部门对工会干部的培训。
8. 动员和组织职工积极参与改革和建设;组织推荐、评选、表彰先进模范人物。
9. 组织职工开展文化体育活动,提高职工思想政治和科学文化素质,培养有理想、有道德、有文化、有纪律“四有”职工队伍。
10. 负责本级工会经费的收、管、用,管理本级工会文化、技术、福利等事业和资产,监督直属基层工会的财务工作,管理好工会资产。
11. 组织开展工运理论研究,依照有关法规,制定滇中新区有关工会方面的政策、规定和条例,对全区工会工作进行理论政策指导。
12. 承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构:包括综合室(加挂机关工会牌子)、权益保障室、经费审查委员会办公室。我部门无所属单位。
(三)重点工作概述
1. 加强政治理论学习,提升职工思想水平。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会、中国工会十八大,以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和省市总工会、新区党工委、管委会相关指导精神和政策文件;团结引导新区广大职工群众坚定理想信念,筑牢拒腐防变的思想道德防线,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,为云南滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展建功立业。
2. 全力抓实区域性工建工作。全面梳理、认真总结区域性工建工作启动以来的经验和成果,不断健全和完善区域性工建联席会议工作机制,把握好区域性工建工作的原则性和灵活性;主动联系对接和服务帮助新进驻企业和参建单位建立工会组织、开展工会工作,促进区域内工会组织联动发展,进一步增强新区工会的吸引力、凝聚力、战斗力;密切联系、广泛动员区域内机关、企事业单位、外来企业、驻区大型企业等工会组织积极参与云南滇中新区全国引领性劳动和技能竞赛、青年职工联谊会、区域性职工文体活动等区域性工建品牌活动;不断探索创新区域性工建活动开展形式,丰富区域性工建工作内容,充分发挥区域性工建联席会议制度优势,团结区域内工会组织,全方位推动云南滇中新区区域性工建工作取得新的更大成效。
3. 做优云南滇中新区全国引领性劳动和技能竞赛品牌,助推云南滇中新区高质量发展。新区各级工会切实提高对新时期社会主义劳动竞赛重要性的正确认识,深刻学习领会习近平总书记关于“深入开展中国特色社会主义劳动竞赛,搭建职工群众建功立业平台,鼓励职工立足本职,岗位成才,充分调动广大职工的劳动热情和创造活力”的重要指示精神,聚焦新区基础设施建设和交通运输服务等重点工程、重点行业,持续深入开展以“助推滇中新发展,建设新区立新功”为主题的云南滇中新区重点工程建设项目和服务业劳动竞赛,扎实推进劳动竞赛各项工作,将竞赛内容与项目建设、企业行政管理紧密结合,搭建“比学赶帮超”优质竞技平台,激发广大职工的创新创造活力;努力提升劳动竞赛工作开展质量,不断创新竞赛方式,丰富竞赛内涵,提升竞赛实效,创新检查验收工作方法,做实劳动竞赛考核评比工作,公平、公正、公开组织劳动竞赛检查验收,建立健全竞赛的各项制度特别是效果考核机制;切实发挥示范,引导职工做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者,带动全省劳动和技能竞赛广泛深入持久开展,大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”精神,把劳动竞赛搞得更加生动活泼,充分调动职工参加竞赛的积极性。
4. 切实发挥工会组织作用,依法维护职工权益。继续深化“思想引领、建功立业、素质提升、和谐创建、固本强基、维权帮扶”六大行动,打造学习型、服务型、创新型工会,努力为职工解难事、办实事、做好事。深入推进新就业形态劳动者入会工作,最大限度地把新就业形态劳动者组织到工会中来。深入推进帮扶工作常态化、长效化,积极开展困难职工帮扶慰问、送温暖活动;深入开展集体协商、依法维权等活动,切实保障职工的合法权益。
5. 严格履行“一岗双责”,全面推动新区工会系统廉政建设向纵深发展。坚决贯彻落实中央、省委、市委、新区党工委部署,深入推进党风廉政建设,加强组织领导,压紧压实主体责任,强化廉政教育,筑牢思想拒腐防线,推进制度建设,强化廉政风险防控,各级工会严肃党内政治生活,加强党内监督,落实主体责任,锲而不舍正风肃纪,以全面从严治党新成效推进新时代工会工作创新发展。深化思想认识,不断增强全面从严治党责任心、紧迫感;突出政治建设,切实增强坚决做到“两个维护”的自觉性;发扬斗争精神,坚决整治形式主义、官僚作风问题;严格制度执行,不断提高工会干部政治能力;强化责任担当,营造工会系统风清气正政治生态。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制0人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有2人(聘用人员2人,主要是新区管委会统一聘用人员),其中:财政全额保障2人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,711,258.00元,其中:一般公共预算2,711,258.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入减少544,431.00元,其中:一般公共预算拨款减少544,431.00元,主要原因分析:1.我部门树立过紧日子的思想,严格压缩控制公用经费;2.我部门聘用人员工资统一由新区人力资源中心发放,人员经费减少;3.部分预算在项目支出中列支,不在基本支出中列支,故公用经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,711,258.00元,其中:本年收入2,711,258.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,711,258.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入减少544,431.00元,其中:一般公共预算拨款减少544,431.00元,主要原因分析:1.我部门树立过紧日子的思想,严格压缩控制公用经费;2.我部门聘用人员工资统一由新区人力资源中心发放,人员经费减少;3.部分预算在项目支出中列支,不在基本支出中列支,故公用经费减少。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,711,258.00元。财政拨款安排支出2,711,258.00元,其中:基本支出71,098.00元,与上年对比减少924,591.00元,主要原因分析:1.我部门树立过紧日子的思想,严格压缩控制公用经费;2.我部门聘用人员工资统一由新区人力资源中心发放,人员经费减少;3.部分预算在项目支出中列支,不在基本支出中列支,故公用经费减少。项目支出2,640,160.00元,与上年对比增加380,160.00元,主要原因分析:为进一步履行职能职责,我部门增加了妇女儿童权益保护、文体活动等方面的支出,导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
(一)2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行71,098.00元,主要用于保障总工会正常运转的基本支出(含办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费)。
(二)2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务700,000.00元,主要用于开展职工活动、劳动技能竞赛、宣传教育等专项活动。
(三)2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务614,160.00元,主要用于保障工会社会工作者的工资社保。
(四)2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务1,326,000.00元,主要用于保障新区机关工会职工节日慰问、文体活动、婚丧嫁娶慰问及妇女儿童权益保护工作正常开展。
五、 对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额5,698.00元,其中:政府采购货物预算5,698.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。
(二)公务接待费
我部门2025年公务接待费预算为10,000.00元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为15次,共计接待150人次。
与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定,控制接待批次、人员和规模。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是公务用车统一由新区综合管理部进行购置及运行维护,无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
职工活动、劳动技能竞赛、宣传教育等专项业务资金,预算资金为700,000.00元,绩效目标:开展5次以上面向新区范围内全体职工群众的活动,使职工群众的满意度达到90%以上,进一步提升新区职工群众的干事创业热情。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2025年机关运行经费安排71,098.00元,与上年对比减少924,591.00元,主要原因分析:1.我部门树立过紧日子的思想,严格压缩控制公用经费;2.我部门聘用人员工资统一由新区人力资源中心发放,人员经费减少;3.部分预算在项目支出中列支,不在基本支出中列支,故公用经费减少。
2025年我部门机关运行经费安排71,098.00元,其中:办公费5,698.00元、邮电费400.00元、差旅费4,200.00元、会议费50,000.00元、培训费800.00元、公务接待费10,000.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,我部门资产总额858,541.80元,其中,流动资产0元,固定资产858,541.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加41,873.20元,其中固定资产增加41,873.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
附件:云南滇中新区总工会2025年预算公开表20250211021336300
监督索引号53019500301000111