昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年预算公开
昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年预算公开
目录
第一部分 昆明市公安局滇中新区直管区分局预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昆明市公安局滇中新区直管区分局负责贯彻落实党中央关于公安局负责贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策、决策部署及省委,市委,市公安局党委工作要求,把坚持和维护党中央对公安工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:
负责滇中新区的治安行政管理,对管辖区域内治安、刑事、政治,涉外等案件,行使县(市,区)一级公安机关的立案,调查,侦查,采取强制措施、治安管理处罚裁决、提请批准逮捕和移送审查起诉等职权以及其他公安业务工作;负责滇中新区内的户籍管理工作;承办上级交办的其他任务。
(一)负责管辖区域内治安行政管理。
(二)行使县(市,区)一级公安机关的立案,调查,侦查,采取强制措施,治安管理处罚裁决,提请批准逮捕和移送审查起诉等职权。
(三)掌握影响社会稳定,危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,制定预防,打击对策和措施。
(四)负责辖区内各类刑事案件的侦办工作;负责刑侦基础业务建设,刑侦情报信息建设。
(五)负责依法管理辖区社会治安秩序,按权限依法处置治安案件,暴力恐怖事件,骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件;负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作;负责党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范,安全保卫工作;负责相关警保卫任务的落实。
(六)负责全区公安机关法制工作和法治公安建设,承担全公安机关行政执法和刑事司法活动,依法开展行政审批工作。负责全区公安机关执法办案场所的设置、使用和管理工作。
(七)负责依法打击邪教组织的违法犯罪活动。
(八)负责全区恐怖活动的防范,侦察,打击和应急处置工作。
(九)负责侦破走私,制造,贩卖,运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种,禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻酸药品,精神药品,易制毒化学品。
(十)负责全区公安机关指挥系统、信息通信技术、大数据技术、刑事技术等建设工作。
(十一)负责全区公安机关警务被装装备及经费等警务保障工作。
(十二)按规定权限负责全区出入境管理工作。
(十三)负责全区公安队伍思想,组织,文化和作风建设。按规定权限管理干部,协助市公安局党委开展公安机关领导干部考核,任免和交流工作。负责对内对外宣传和教育培训等工作。负责全区公安机关警务辅助人员管理工作。
(十四)监督和保障公安机关,人民警察依法履行职责,行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,指导、查处公安队伍违法违纪案件。
(十五)完成市公安局党委和上级交办的其他任务。
(二)机构设置情况
昆明市公安局滇中新区直管区分局共设置6个内设机构,包括:
1、 昆明市公安局滇中新区直管区分局情报指挥中心
2、 昆明市公安局滇中新区直管区分局政工室
3、 昆明市公安局滇中新区直管区分局执法监督大队
4、 昆明市公安局滇中新区直管区分局刑事侦查大队
5、 昆明市公安局滇中新区直管区分局治安管理大队
6、 昆明市公安局滇中新区直管区分局政治安全保卫大队
所属单位0个。
(三)重点工作概述
2026年,昆明市公安局滇中新区直管区分局将坚持靠前一步、主动作为,以保稳定、创平安、促改革、强基础、抓党建五条工作轴线为引领,着力实现主业更强、机制更活、基础更牢、队伍更精的工作目标,构建与社会治理现代化体系相适应的新型警务体系,持续提升社会治理现代化水平,为全区经济社会高质量发展营造安全稳定的政治环境、和谐有序的社会环境、公平公正的法治环境和优质高效的服务环境。重点抓好以下九项工作:
1、 坚决捍卫政治安全,筑牢国家安全防线;
2、 坚决维护社会安定,防范化解各类社会风险;
3、 坚决保障人民安宁,切实守护群众生命财产安全;
4、 坚决革新工作体系,提升警务运行效能;
5、 坚决夯实基层基础,筑牢社会治安防控根基;
6、 坚决守牢执法公正底线,规范执法执勤行为;
7、 坚决推进科技兴警战略,提升警务智能化水平;
8、 坚决打造“四铁”公安队伍,强化队伍建设;
9、 坚决优化服务管理,持续便民利企。
二、 预算单位基本情况
昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制14人,其中:行政编制14人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆(我单位新设,暂无车编)。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入51,875,334.44元,其中:一般公共预算51,875,334.44元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比无数据参考,主要原因为我局为新设预算单位。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入51,875,334.44元,其中:本年收入51,875,334.44元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款51,875,334.44元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比无数据参考,主要原因为我局为2026年新设预算单位。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出51,875,334.44元。财政拨款安排支出51,875,334.44元,其中:基本支出2,211,634.44元,与上年对比无数据参考,主要原因为我局为2026年新设预算单位;项目支出49663700.00元,与上年对比无数据参考,主要原因为我局为2026年新设预算单位。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出、执法办案支出、其他公安支出、其他公共安全支出。
“2040201”支出2,211,634.44元,主要用于行政运行基本支出,具体为:行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴。
“2040202”支出34,433,522.56元,主要用于一般行政管理事务支出,具体为:根据履职需要设立的公共安全管理项目经费;
“2040220”支出1,800,000.00元,主要用于执法办案支出,具体为:根据履职需要设立的行政执法、刑事司法及侦查办案项目经费;
“2040299”支出10,966,931.51元,主要用于其他公安支出,具体为:根据履职需要设立的其他公安管理项目经费;
“2049999”支出2,463,245.93元,主要用于其他公共安全支出,具体为:根据履职需要设立的其他公共安全管理项目经费。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市公安局滇中新区直管区分局无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额8,925,822.56元,其中:政府采购货物预算135,000.00元、政府采购服务预算7,985,300.00元、政府采购工程预算805,522.56元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减无变化。原因为因公出国(境)费预算根据实际需要安排年度预算,我局为新设预算单位,无增减情况,2026年无实际需求,年度无预算安排。
(二)公务接待费
昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年公务接待费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
增减无变化。原因为我局为新设预算单位,无增减情况,2026年无实际需求,年度无预算安排。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减无变化。原因为我局为新设预算单位,暂无车编,2026无预算安排。
八、 重点项目预算绩效目标情况
(一)日常公用经费
该项经费为保障日常工作的开展,完成各项任务的基本经费保障。2026年安排公安业务专项经费项目资金7,644,400.00元,主要包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他用费支出等。
(二)后勤业务经费
该项经费用于维持公安分局日常运作的后勤保障服务,为完善后勤保障管理服务,进一步规范全局外派各营区食堂后勤保障工作,对分局及外派的营区食堂后勤保障购买服务,2026年完成项目招投标及政府购买服务事宜后,按照实际中标价格支付相关后勤保障费用。经测算,2026年全年需要经费共计7,886,722.56元。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1、 “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、 基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
3、 财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4、 财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
5、 项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务,在基本支出之外所发生的支出。
6、 全面实施预算绩效管理是中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年机关运行经费安排7,644,400.00元,与上年对比无参考数据,主要原因为我局是2026年新设预算单位。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局滇中新区直管区分局2026年委托业务费安排8,813,082.56元。与上年对比无参考数据,主要原因为我局是2026年新设预算单位。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市公安局滇中新区直管区分局资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。


